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  • 2022-04-22 11:33:03 发布

大中型网站基础设施及软件外包服务可行性研究报告

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'电子信息产业发展基金项目可行性报告项目名称:大中型网站基础设施及软件外包服务承担单位:地址及邮编:项目负责人:财务负责人:单位负责人:联系人:电话(办公):(手机):(传真):符合申报指南(大类名称):软件(中类名称):无(小类名称):软件与服务外包填报日期:2007-12-20信息产业部印制62 填表说明本可行性研究报告,由项目承担单位根据如下要求填写:一、市场分析:(一)市场前景:目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率;(二)市场竞争:国内外主要竞争者,投资及生产能力,潜在竞争,供求关系;(三)本项目的内容及重点解决的问题;(四)技术趋势。二、现有条件分析:(一)管理水平:领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度;(二)技术:技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报;(三)产品及服务:产业化程度、产品及服务的定单;(四)开发环境或设备设施。三、投资分析:(一)历史财务状况;(二)投资的规模及确定投资规模的依据,追加投资总额,资金来源及使用计划,贷款期限、利率;(三)项目铺底流动资金的来源,正常生产流动资金的供应渠道;(四)项目进度。四、投资评估经济效益分析:(一)项目形成的生产能力;(二)采用量--本--利分析法,找出盈亏平衡点,根据市场需求及生产能力,求得最大收益;(三)计算投资回收期(年)=投资总额/(年利税+年折旧);(四)预计年产量,品种,产值、利税。五、其它方面分析:政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。六、本报告必须附企业(单位)前两年财务报表。联系电话不得只留总机。七、本报告人民币金额单位:万元,外汇金额单位:万美元。八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整。62 一市场分析1.项目概述目前软件和信息服务外包已成为全球经济发展趋势。随着经济全球化浪潮的推动,特别是以互联网为代表的信息技术的全面发展,带动了软件服务外包的持续增长。2006年,我国软件服务外包比2005年增长55.4%,预计到2010年,我国软件服务外包市场将达到70.3亿美元,占全球软件服务外包市场的8.4%。这一方面体现了我国软件外包服务业的高速增长,另一方面其规模小的现实状况也一览无遗。国内位居前10位的软件外包企业中,仅东软的业务额达到1亿美元,相比之下,印度企业的年营业收入动辄就达到10亿美元,甚至高达30亿美元~40亿美元。有关专家已经指出,2007年至2010年将是世界软件与信息服务外包市场不断扩大的重要时期。据Gartner公司预测,到2010年,外包总值将达到8000亿美元至10000亿美元。如何抓住这个重大的发展时机?众所周知软件外包服务属于规模性行业,没有大规模就无力承担较大的项目,规模效应是软件外包企业接单的决定性因素。但是如果仍然以目前基于简单人员密集型的软件外包服务模式,我们将很难抓住这重大发展时机。因为这种模式不能形成聚集效应,达到集群化的效果。软件服务外包要迅速规模化,就要发挥区域聚集效应,走集群化发展道路。这就需要突破目前完全以人为中心的瓶颈,因此需要改变现在这种单纯靠人力外包的软件服务外包模式。为了加快推进国内软件服务外包规模化、产业化进程,本次项目提出了基于基础设施的软件服务外包创新模式:大中型网站基础设施及软件外包服务。这种模式依托新一代的互联网基础设施(包括ASON/IDC/CDN),自主开发/集成应用层软件平台(ApplicationLevel62 infrastructure),涵盖共性软件开发支撑、规模化定制以及资源共享等方面。本次项目的主要目标就是聚集基础设施的资源优势,形成资源共享、优势互补的网络服务能力,建立一种新型的软件服务外包体系,快速提高软件外包服务规模,为下一代大中型网站提供高效的、专业的软件外包服务。大中型网站基础设施及软件外包服务项目的主要特征:l依托ASON/IDC/CDN基础设施;l自主开发/集成应用层软件平台(ApplicationLevelInfrastructure)l运营模式:Ø充分利用现有的数据中心基础设施并进行相应优化,在此基础上构架全新的应用软件开发平台。l服务方式:Ø方式一定制服务,根据网站客户需求进行定制软件外包开发Ø方式二按需服务,采取SaaS模式提供创新模式的软件外包服务,网站客户按一定的付费周期来租赁服务,例如弹性计算云服务等,费用可随着网站客户使用规模大小而不同。与网站客户一起共同整理需求,以使基础设施服务能响应网站需求变化。l盈利方式:Ø通过专业化和规模经济来降低服务成本,以此达到盈利目的。XX网络技术有限公司(以下简称X)专注于软件服务外包行业的一家高科技公司,是在X世纪互联数据中心有限公司基础上组建的新一代软件外包专业公司,主要业务是面向大中型网站客户(包括新兴互联网企业的网站及传统企业的“鼠标+水泥”形式的企业网站)提供软件外包服务。XX网络技术有限公司作为X世纪宽带数据中心的100%控股母公司将负责本次项目的实施运作。X世纪互联宽带数据中心有限公司(以下简称世纪互联)是目前中国规模最大的电信中立数据中心专业服务提供商,在X62 、天津、河北、河南、西安、上海、广州等地拥有多处大型数据中心机房。经过十年的努力,已经拥有超过两千家优质的跨国公司及国内高端企业、政府用户,如中央电视台、中华人民共和国外交部、IBM、HP、丰田、奔驰、宝马、Google、东芝、松下、华为、e龙、中华网、土豆网、千橡网络、NEC、爱立信、九城、好耶广告、金融界等。“中大型网站基础设施及软件外包服务”项目,2010年主要经济指标如下(其他具体情况参加本项第三部分):l目标用户:Ø大中型企业网站150家Ø大中型视频网站75家Ø大中型游戏网站两8家l营业收入:1.23亿元l税收贡献:870万元l净利润:1400万元综合上述,为下一代大中型网站提供基础设施及软件外包服务,这种新型的服务外包形式,不但有利于降低网站的运营成本,提高网站核心业务的运营水平,也将为中国的软件服务外包起到示范作用,推进中国的软件服务外包规模化发展,形成聚集效应。同时如果本项目能够实施,将会引导和拉动网站对软件外包服务的新需求,为国内的软件外包服务规模化实践奠定良好的基础,为下一步更多行业、更大规模的软件外包服务的创新和产业化应用起到重要的标杆和示范作用。1.市场前景从1994年互联网进入中国以来,十几年间我国互联网的发展取得了举世瞩目的成绩,中国互联网的发展已进入新的历史发展时期。截至2006年12月31日我国的网民数已经达到了1.37亿人。1.37亿用户数的诞生相对于我国13.1亿人口而言意味着我国网民的普及率已高达10.5%,其中X62 是网民普及率最高的地区,达到30.4%,这是中国互联网最发达地区的普及率,也是中国第一个超过30%普及率的地区。紧随其后的是上海和天津,分别达到28.7%和24.9%。从国际惯例来看,一个新生事物如果发展到10%的普及率速度就会明显加快。虽然我国的网民普及率距离全球16%的普及率还有一定差距,但是10.5%的普及率也给了我们迅速赶超的信心。同时,1.37亿网民也意味着中国的网民已超过亚洲网民的1/3,普及率接近亚洲网民的普及率。在传统互联网普及率迅速提升的过程中,手机上网的用户数也在迅猛增长。截至2006年12月底,我国手机上网人数已高达1700万人,是全国网民的12.4%。虽然这个比例并不是很高,但这个数据有着深远的意义,代表着中国网民的上网方式、上网终端设备正在向多样化方向发展。与此同时国内的网站数量一路彪升,截至2007年6月,中国网站数量已经达到131万个,半年内增加了47万个,比2006年同期增加了52万个,年增长率达到66.4%。目前中国每万人拥有10个网站,比2006年同期增加了4个,增长迅速。截至2006年底,中国的网站总数是84.3万个,同期增长率为21.4%。网站数量与网络内容丰富程度存在相关性,网站数量越多,网民可以接触的信息越丰富。图2.1中国网站数量增长情况资料来源:中国互联网发展报告此外在软件与服务外包产业方面。62 2005年,全球软件与信息服务业产业规模为9500亿美元,其中美国、西欧和中国所占的比例分别为38.37%、30.16%和5.1%。据Gartner公司预测,到2010年,外包总值将达到8000亿美元至10000亿美元。2005年,中国软件与信息服务业完成销售收入3900亿元,同比增长40.3%。其中,软件出口额35.9亿美元,同比增长28.2%。营业收入超过亿元的企业已经达到257家,超过10亿元的企业有29家,中小型软件开发企业已超过11000家。11个国家软件产业基地和6个国家软件出口基地的软件产业发展迅速,基地内的软件企业收入占全国软件产业销售收入的比重已达3/4以上。另外根据IDC最新发布的报告《中国软件离岸外包市场2007-2011年预测与分析》,2006年中国软件离岸外包市场仍然继续保持高速增长,市场规模比2005年增长48.4%。而37.9%的未来五年的年复合平均增长率,也足以让投资者和这个市场保持沸腾。如前所述,我国目前有网站131多万个,据统计网站的基础设施及软件外包服务市场总规模达到1000亿元的市场规模。因此本项目的目标客户主要是大中型的游戏、视频网站等,当然在规模经济条件下我们也将为中小型网站提供服务。1.网站的IT成本在一般网站中,信息技术(IT)预算用于以下三个方面:l基础设施(硬件)——可为用户提供软件存取的台式计算机、服务器、网络组件等l软件成本——用于计算与信息处理的实际程序和数据,如网页设计软件等l维护成本——确保系统能够不间断运行和可用的人员和机构,包括技术支持人员、咨询人员等在上述三个方面中,软件是最直接参与信息管理的部分,这也是所有IT公司要实现的最终目标。基础设施与维护尽管是IT环境的重要组成部分,但其实质是实现目的的手段,而不是目的62 本身,因为这两者能确保软件实现高效信息管理的最终目标。也就是说只要能有效地增加软件功能,又不必添置额外的硬件,那么任何公司都愿意这么做。但是,如果没有增加软件功能的需要,任何公司都不会无缘无故地添置硬件。在大多数中小型网站中,大部分预算通常花费在基础设施、软件及维护成本上,这样导致网站在核心业务的专注程度降低,影响了客户体验,妨碍了网站的推广和发展。在这种情况下,将其IT服务外包,将有利于网站投入更多的精力在尽快发展自己的用户方面。一般情况下,网站可以将软件预算主要用于购买商业软件套件的许可证以及定制的业务软件。基础设施预算主要用于最终用户使用的台式机和便携式计算机、存储数据和应用的服务器,以及可实现网络化连接的组件。专业服务预算用于支付技术支持人员的薪水,他们负责部署并为软硬件提供支持等。如果采取基础设施及软件服务外包,中小网站的IT成本将大为不同,将更有助于网站专注于自己的核心业务,如怎样提高访问用户的体验及流量等。网站的成本分析图,如下图所示:软件服务外包前软件服务外包后中小型网站通过基础设施及软件服务外包后,使其不用投入过多的硬件成本,同时减少了专业支持人员的维护费用。这就使节约下来的成本用于网站的软核心业务等,例如客户关系的维护、新产品的开发等,从而增加网站对客户的粘性。62 1.规模经济效益根据长尾理论分析,大型的实体书店能在其书架上存放13万种不同的出版物。而Anderson指出,Amazon.com书籍销量的大部分都来自13万种流行出版物之外,换言之,Amazon.com卖出的书中,大部分都是在传统的实体书店中买不到的。传统的实体型零售商致力于销售最流行的出版物,因为他们不可能把数以百万计的书籍、CD以及DVD等出版物都拿来当存货。不过,网络零售商则不用担心存货问题,他们能直接从全球各大仓库直接向客户发货,即便销售的出版物受欢迎程度很低,其广告和销售成本也毫不受影响,同样像畅销出版物一样大作宣传。因而长尾类低销量出版物也能赢得大量收入。这就是Amazon.com等网络零售商为什么处于有利地位的原因。为网站提供基础设施及软件服务外包时也面临着相似的市场境况。由于购买基础设施及软件专项服务等专项IT解决方案,往往会带来较高的成本支出,因此绝大多数中小型网站往往只能购买一些标准的IT解决方案,这给中小型网站的发展带了一定制约。本次项目不但短期内不但能够为大中型网站提供服务,而且将来还能以比较的成本为中小型网站提供外包服务。通过网站的基础设施及软件外包服务,利用规模经济效益将中小型网站的基础设施和软件服务需求加以整合,这样就能提供比专项服务价格低得多的解决方案,不仅减轻了网站的财务成本,而且大幅减少了客户增加IT基础设施建设的需要。因此,网站外包服务能面向全新的中小型网站群提供服务,而这部分网站是传统网站IT服务提供商所无力顾及的,因为他们根本就没办法为这部分网站提供低价格的服务。通过本项目的外包服务可以用较低的价格向更多的中小型网站客户群提供个性化服务。通过此项目,网站客户只需登录WEB站点,就可以自行选择自己所需要的基础设施及软件外包服务,甚至可以在网上完成支付。根据长尾理论分析中小网站服务成本如下图:62 1.本项目内容及重点解决的问题本次项目关于下一代网站的基础设施及软件外包服务,主要涉及三个方面的内容:1)网站基础设施及软件外包——服务平台本次项目将采取SaaS服务模式,为网站客户提供软件外包服务,其最主要的特征就是特征就是从单一用户定制化过度到多用户规模定制化,如下图所示:单一用户定制模式多用户规模定制模式网站基础设施及软件外包的服务平台设计要求:l规模定制在这种模式下,不同的网站可以根据自己的62 需求在平台上同时进行定制服务,拥有各自应用的定制版本,在基础设施(主机服务器)上运行自己的计算要求。l开放性满足开放性原则,所有的用户都可以通过该平台获得自己所需要的信息和服务。平台为网站提供有效、快捷的信息获取渠道。实现信息资源的高度共享。从网络和业务的发展角度来看,本项目所建立的服务外包平台是一个全新的开放式业务体系结构,包括了开放网络、开放网络接入、开放业务和开放业务接入等方面。开放式业务体系结构存在三个基本的内涵:规模的开放性:这是指服务平台的能力可以不断的扩展而无需对服务平台功能和结构做出修改。支撑的开放性:这是指服务平台的能力与支撑它的外部资源的功能、结构和能力无关。应用的开放性:这是指外部对服务平台能力的应用方式和需求与服务平台的能力、功能和结构本身无关。l服务的闭合性保证服务的闭合性,为用户提供高质量的信息外包服务。这包括网络的闭合、边界的闭合、信息安全的闭合以及流程的闭合等。为了实现这样的闭合模式,服务平台建立一套完善的业务支撑系统。实现统一的用户管理和服务平台的单点认证,以及融合的计费及账务系统。l资源的普适性资源的普适性是指在服务平台的普适环境下,用户能够使用任意设备、通过任意网络、在任意时间都可以获取自主定制的、个性化的信息服务。其重点在于提供面向客户的、统一的、自适应的信息服务。服务平台的普适环境主要包括网络、设备和服务。而网络环境包括Internet、移动网络、电话网和各种无线网络等。设备更是多种多样,包括计算机、手机、PDA62 等能够通过任意网络上网的设备。普适性具有以下环境特点:在任何时间、任何地点、任何方式提供服务,不同的网络(不同协议、不同带宽)、不同的设备(屏幕、平台、资源)、不同的个人偏好等。实现普适性需要以下一些关键技术:场景识别、资源组织、人机接口、设备无关性技术、设备自适应技术等。1)网站基础设施及软件服务外包——集成应用基础设施由于Web应用的固有缺陷,给系统的开发和使用带来许多不尽人意的地方。例如:没有快速开发工具来支持开发,致使开发速度慢、周期长、软件质量得不到保障;没有统一的系统架构,致使各个软件公司构建自己的架构,作着重复的基础开发工作;传统的Web应用系统,客户端没有数据处理能力,所有的处理都需要传送到服务器端,造成页面频繁刷新,开发出的应用交互性、易用性差,用户体验得不到充分满足等本项目的集成应用基础设施是要创建一个创新的软件开发平台,采用最新的Ajax技术开发的、构件化的Web应用系统开发及应用平台。整个系统具有下一代Web应用软件特征。采用构件化思想来提高软件的复用率,降低开发成本;提供各种建模工具来辅助开发人员快速实现业务需求,缩短开发周期;提供基础应用平台来支持增量开发,适应需求的不断变化,满足系统的持续完善,降低软件的维护费用。平台的主要特点:l采用构件化开发的思想,提供了大量智能化的客户端控件,用很少的代码甚至不用代码就可实现复杂的功能,大幅提高了软件的复用性和可管理性,通过构件复用,大大提高软件开发商的生产力,大幅降低成本,提升软件质量,提高软件企业的竞争力。l提供快速开发工具,辅助软件开发商快速实现应用,缩短开发周期。l提供的基础应用平台,支持增量开发,适应需求的不断变化,持续完善,有效降低维护成本。l62 将桌面程序的形态引入到复杂的B/S企业应用中,而无需下载任何插件就可以实现RIA〔RichInternetApplication〕应用,使得开发出的Web应用具有下一代Web应用软件的特征。l具有合理的框架结构,封装了许多公用模块和功能,提供了智能化的构件,将开发人员从繁杂的编码工作中解脱出来,可以专注于系统的分析和设计。有效减少项目的编程人员。l层次结构清晰,便于任务分工,特别适合团队开发。l屏蔽了许多底层技术,展现给开发人员的接口非常简单、清晰,开发人员可以在很短的时间内掌握系统的开发。l采用Ajax技术,成功地融合了C/S和B/S结构的优点,实现的应用具有很好的交互性。界面非常友好。l不仅可以实现复杂的Server端的业务逻辑,而且可以实现Client端的复杂处理,增强了系统的灵活性。l在各个层次都采用了灵活的缓存机制,提高了运行效率。l基础应用平台封装了强大的通用功能模块,大大减少开发的工作量。1)网站基础设施及软件服务外包——基础资源的设计为达到本项目提出的基础设施信息服务外包的大规模定制要求,必须有一定的基础资源的保证,这就涉及到平台的基础资源设计。基础资源设计如下图所示:基础资源是为服务外包平台提供最基本的资源支撑,它包含资源管理、基础设备、机房设施、传输链路四个部分。A.资源管理62 资源管理中的网上网智能管理系统负责传输链路、机房设施和基础设备的统一数据管理和资源调配。网上网智能管理系统l网上网概述下一代互联网将进入“用户自主”的时代,它是以面向服务、面向用户为主导的,本项目的服务外包平台包含了互联网广域范围内已有的服务以及大量针对企业用户的新型服务,这些众多的服务类型对网络的传输能力和服务的组织管理提出了迫切要求,包括灵活支持不同服务模型,数据的有效传输,服务质量和服务系统稳健性等。为了满足这些要求,增加参与服务的网络边缘节点的智能,通过边缘节点间资源共享和协同工作,以提高服务外包平台的服务能力和适应新型服务的要求是服务外包平台构建中的一条基本原则。边缘节点通常相互协作,通过构建虚拟网络以实现应用层的各种服务。虚拟网络依赖传输链路所提供的端到端传输能力,具有独立的拓扑结构和灵活的服务功能。这类虚拟网络在本项目中称为网上网。网上网的基本含义就是在现有的ASON专用自动交换光网络上构建的一个完全面向应用层的网络系统。l网上网的三个基本特点Ø没有独立的物理基础设施;Ø有独立的拓扑结构;Ø有独立的信息关联、存储或传递法则。l网上网智能管理系统逻辑关系:网上网智能管理系统位于服务外包平台基础资源的最上层,向下负责基础设备、机房设施和传输链路的统一调配和管理,向上为服务外包平台的运营支撑系统提供资源状况数据和众多的通用性服务。62 资源状况数据:包含端口流量、链路带宽、存储设备容量等,这些资源状况数据是为运营支撑系统提供计费和管理的依据,同时也是为上层服务通过数据依据。例如,ITO服务依靠这些资源状况数据和用户定制参数,通过仿真系统向用户推荐实施方案。一旦用户选择了系统推荐的实施方案,这些用户自主定制的服务在服务外包平台中是可以立即实现的。通用性服务:通用性服务通过运营支撑系统为上层应用服务和基础服务提供众多的共性服务内容,包括CDN系统、流量分析系统、计费支付综合服务系统、网络测试服务、网络管理服务、网络安全服务、移动/WAP网关、系统维护及管理服务、数据存储系统、远程维护服务、负载均衡服务、流媒体服务等。其中网络安全服务包括独立防火墙管理服务、7x24入侵监控服务、抗拒绝服务攻击系统、操作系统安全评估服务、系统安全优化服务、反垃圾邮件服务、防病毒服务、VPN服务。CDN系统:CDN系统是负责内容和服务分发管理的系统。传统的中央网站式的内容传送,会有主干网带宽浪费及使用者下载内容时间过长等问题。CDN系统是网上网的组成部分,它将内容和服务动态缓存到分布式网络节点上,用户不需集中访问原始的服务器,而只需访问物理上或逻辑上“较近”的服务器的镜像,这样可以大大缩短延迟,同时减少主干网的带宽消耗,从而得到最优质的服务。CDN系统建立在服务外包平台分布式网络架构之上的,由网上网智能管理系统统一调配和管理。ASON专用自动交换光网络:ASON专用自动交换光网络是以现有覆盖面广泛的DWDM(密集波分复用)光纤骨干网络为依托,在此基础架构之上构建的一个服务于服务外包平台的专用网络。它具有用户带宽自主管理的独特性能,灵活的带宽管理和新业务接入能力,可向用户提供波长出租、波长批发、带宽出租、流量计费、SLA(服务品质保证)业务、VPN等服务。ASON专用自动交换光网络由网上网智能管理系统统一管理和调配,是为用户提供自主定制和差异化服务的基础。其它已有的服务内容包括:Ø流量分析系统Ø计费支付综合服务系统Ø网络测试服务Ø网络管理服务62 Ø网络安全服务Ø移动/WAP网关Ø远程维护服务Ø负载均衡服务Ø流媒体服务A.基础设备依托现有的数据中心机房,进行必要的改造,增添必要的设施设备,以满足服务外包平台的运营需求。B.机房设施分布式数据中心架构服务外包平台依托于目前现有的DWDM光纤骨干网络和ASON自动交换光网络技术,将X、上海、广州、天津和成都等城市的数据中心基础设施连接在一起,构建了一个多点多地、跨地区的专用ASON自动交换光网络,能够同时在上述城市同时提供优质的数据中心服务和电信增值服务。目前将继续依托现有的DWDM光纤骨干网络,升级建立自己的ASON专用网络,并在今后两年内的发展中构建一个全国统一的、覆盖二十余个重点城市和地区,尤其是工业开发区的ASON分布式数据中心网络架构,利用ASON技术独特的资源管理和带宽管理特性为服务外包平台的服务外包提供高性能的高可靠的、用户自主的和个性化的服务。C.传输链路l组建ASON专用自动交换光网络ØDWDM光纤骨干网络分布现状62 服务外包平台,其基础资源中的传输链路是以现有的、覆盖面广泛的DWDM(密集波分复用)光纤骨干网络为依托,并且在此基础架构之上已构建了一个专用ASON自动交换光网络,充分利用ASON自动交换光网络的用户带宽自主管理的独特性能,为服务外包平台上的用户自主定制服务提供差异化的、可选择的服务,满足目前迅速发展的差异化服务的需要。目前DWDM光纤骨干网络在X、武汉、南京、广州和上海等主要节点拥有8条10G链路;在全国其它节点拥有33条2.5G链路、53条155M链路;全网骨干节点有38个;与国内其它基础电信运营商互联互通的总带宽在13G以上。国际出口带宽在3G以上。ØDWDM光纤骨干网带宽规划DWDM光纤骨干网从今年初开始,依据节点流量的分析结果和业务发展的需求,将增容6个节点并新建15个节点。如,X与武汉、武汉与广州之间均由现有的10G链路升级为20G链路。lASON专用自动交换光网络Ø现状和目标ASON自动交换光网络是服务外包平台的基础层面,是一切服务品质保证的根本。目前我们在X、上海、广州、天津和成都等地已构建了专用自动交换光网络并且已投入运营。本项目将进一步扩建现有网络,使其构成一个覆盖国内大多数重点城市的、尤其是各大工业园区的、全国一体的专用自动交换光网络,充分利用高带宽的资源优势以及ASON自动交换光网络所独特的用户带宽自主控制能力。目前我们的专用ASON自动交换光网络已与国内6大电信基础运营商以及互联网国际出入口完全实现了互联互通。在这个专用骨干高速网络上,用户可以充分获得高宽带、高可靠性和自主控制的服务品质。ØASON系统概述随着信息时代的来临,特别是各种通信业务(特别是以IP业务为代表的数据、图像等传输业务)急剧增长,以及动态的数据业务特性带来新的需求,使得下一代光网络的模式正逐步从概念、理论阶段过渡到实用化阶段。62 现有的传输网技术由于缺少实时的业务供给能力,业务配置时间过长以及带宽利用率过低等问题,其发展和运营已越来越不能适应社会的发展进步和通信业务的需求。下一代业务将主要集中在在线网络游戏、在线影视、IPTV、远程医疗、远程教育、视频会议、可视电话等业务上,它们的共性就是从传统的语音、数据分离业务向语音、高速数据和实时图像相结合、向多媒体视讯化方向发展。为了有效地解决上述问题,具备灵活带宽调配能力和新业务接入能力的ASON自动交换光网络,作为推动下一代光网络发展的根本动力的新型的网络体系应运而生,也就是通常我们所说的智能光网络。ASON的应用,标志着通信业正在经历从“技术驱动”向“业务驱动”的转变。下一代光网络是覆盖了从接入到传输乃至交换各个领域的通信系统,涵盖众多新技术。ASON自动交换光网络是指在选路和信令控制之下完成自动交换功能的新一代光网络,也可以看做是一种标准化的智能光传送网,被广泛认为是下一代光网络的主流技术。ASON技术同传统SDH传送网相比,ASON最明显的一个特征是在原来的管理层面和传送层面之间引入控制层面,我们可以将ASON简单地理解为IP路由技术和ATM的MPLS标签交换技术在光网络中的应用。毫无疑问,ASON的出现为我们构建了下一代的核心光网络,它通过在SDH中引入路由协议和信令机制,促使交换和传输在光层面的融合,向用户提供波长批发、带宽出租、光网VPN、流量计费、SLA业务等服务。ASON通过信令实现对业务的自动保护和拓扑发现,减少人工配置的工作量,充分降低运营商的维护成本和难度,迎合了运营商开源节流的想法。ASON同时可以灵活提供不同的业务等级,满足目前迅速发展的差异化服务的需要。作为对光传输基础网络的功能升级,ASON是光网络发展的必然选择。ØASON的技术特点和优势智能光网络具有诸多先进的技术、性能和非常好的网络过渡解决方案,能增强网络的适应能力,可为运营商提供多种网络业务,开发新的盈利点,增强运营商的市场竞争能力,在业务收入得到最大化的同时使每个可管理比特的成本达到最小化。其作为传送网的主流发展方向已获得业界的普遍认同。62 ASON技术的引入则可增强网络业务的快速配置能力,提高业务的生存性,有效抵抗网络多点故障,并能够灵活提供不同的业务等级,满足目前迅速发展的差异化服务的需要。同时,它还可以提供新的业务利润增长点,如光虚拟专网,业务流量工程,三重播放,NGN固网优化等高利润值的业务。ASON的技术特点:完整的、标准化的GMPLS协议簇。信令:RSVP-TE,执行业务的呼叫和连接管理;路由:OSPF-TE,构造网络拓扑数据库和执行最优路径计算;链路管理:LMP,执行控制通道管理和邻居自动发现。目前为止,ASON的整体架构是基于VC4为颗粒的调度,所有国际通行标准的制定和多厂家互联互通测试规范均在该层面进行。大容量多端口的光交叉连接设备,可以保证网络的连通度和业务扩展性,以实现快速保护和恢复。即光缆连接增加,或业务容量、端口增加时,设备应保证平滑升级。强大的业务网络规划和设计能力。ASON网络基本以MESH网络结构为主,虽然网络开通后,业务可以自动进行恢复,但初始网络容量设计,光缆路由安排,故障软件模拟和网络瓶颈分析等,均是ASON网络构建的重要环节。电路建立和恢复能力。为充分利用网络资源,并使得网络运转更为明晰,建立电路时应可以指定必须包含的网络资源,包括节点,链路以创建最优的路径,网络出现故障时,业务可以自动被恢复。ASON的技术优势:ASON通过在传统的静态光网络中引入动态交换和智能控制能力,完成“光传送网+智能化”,从而使光网络从传统的“承载网络”向“业务网络”演进,从被动的网络管理(监控)向主动的控制网络演进。这种演进以现有传送网的光层网络为基础,是一个无缝融合的革新过程。ASON既保护了运营商的原有投资,又把富有潜力的光网络发展成能高度自主地应对业务需要,经济有效,可在光层上直接为全网提供端到端服务的智能化控制光网络。智能化:ASON在传统的传输网络上引入了控制平面,实现了对传输平面的实时控制,实现了资源管理、连接、保护恢复等方面的智能化。同时ASON网络的升级扩容还可以根据实际情况,在一些节点之间增加光纤连接,改变ASON的网络拓扑来实现。可快速提供网络业务,提供新的业务利润增长点。62 标准化:采用标准化协议和接口实现多厂商,多运营商环境下的网络互操作。目前,对自动交换光网络(ASON)技术进行研究跟踪的主要国际标准化组织包括国际电信联盟电信工作组(ITU-T)、因特网工程工作组(IETF)、光因特网论坛(OIF)和电信管理论坛(TMF),各标准化组织之间既有重叠,又互为补充。灵活性:ASON网络对不同等级的客户可以提供不同的保护恢复方式,为客户提供差异化的、可选择的服务,满足目前迅速发展的差异化服务的需要。节约成本:资本支出和运营支出都会有所降低。现有网络一般都是SDH环形相交、相割和重叠的模式,升级扩容投资大,给运维也带来很大的压力。ASON网络的一次性投资可能比较大,但是网络越大,从长远看资本支出越小,而且ASON的智能特性也会降低运营支出。ASON是构建新一代光网络的核心技术之一,这种先进的技术和组网方式通过对光网络带宽实行动态分配和调度以实现有效的网络优化。它将动态智能机制引入传统的静态光网络中,从而为运营商及网络环境带来了前所未有的优势。1.主要产品与服务1)弹性计算云服务提供网格计算和公用计算——用户可以像现在购买水电那样购买服务器的处理功能。从数据中心向外出租虚拟服务器——称之为“实例”(instance)。每个“实例”的处理功能大致相当于这种配置的服务器:例如1.7GHz至强处理器、1.75GB内存、160GB硬盘和250Mbps互联网连接——这种连接在突发模式下速率可以达到1Gbps。每个实例按每小时进行收费,实例功能越强大,每小时收费就越高。这与大多数主机托管模式大不相同。大多数主机托管模式是这样的:用户通常根据最大或者计划容量来付费;要是获得更高的冗余性,还要另外付费。而按照亚马逊的模式,用户只要为实际使用的量付费。l产品特点:Ø62 用户只要为每个虚拟服务器按小时付费,外加带宽费用,就可以使用这部分功能来处理想要完成的任何工作Ø每一个“实例”完全受控制Ø使用灵活,用户可以有选择若干实例类型,允许用户选择最理想的的记忆,中央控制器,和实例存储的配置Ø提供一种高度可靠的环境1)网站内容加速网站页面显示的速度取决于众多的因素,包括服务器性能、网络传输质量、网站出口带宽、网页架构、网页内容等等。如此众多的因素使得网站访问质量变的很难控制。网站内容加速服务可以通CDN网络把网页内容分发到各个CDN节点上。通过全球智能解析系统,访问用户可以从最适合的节点上获得所需的内容,减轻了源站服务器的压力,避免了网络传输质量和网站出口带宽的影响,加速了页面响应速度。ll产品特点Ø源站点隐藏在CDN服务节点后,大大减少了被黑客攻击的可能性,提高了源站的安全性。Ø局部节点出现故障不会影响用户访问,保障网站服务的可靠性。Ø网站无需为突发流量购置额外的基础设施,扩展性强。Ø网站内容也不需要改变,对访问用户透明。Ø网站在各地区的响应速度明显提高。l适用客户含大量可缓存对象(尤其是静态页面和图片)的网站:如门户网站;新闻发布类网站;访问量较大的行业网站;政府机构网站等。2)动态内容加速62 动态网页是指使用php、asp、asp.net等网页脚本语言编写、当用户访问网站时通过服务器端调用后台数据库来实时生成的网页。网站上主要是有一些基础框架,网页的内容大都存储在数据库中。用户和站点之间出现大量的交互,网站不再仅仅是内容的发布,而是成为了一种"应用(Application)"。动态网页加速服务是专门针对采用数据库技术为基础的动态网页内容设计的加速服务,对于每次查询都有变化的网页,我们提供的动态网页加速服务采用了智能通道技术为用户和ICP源站之间建立专用高速通道,以绕过Internet上存在的拥塞节点,并融合了网络传输优化(并行获取、TCP优化等)等多种目前先进的网页加速技术,从而大大降低了用户访问动态WEB页面的延迟。动态内容加速系统还包括网管中心、计费中心和日志处理中心等专业服务子系统,从而保障为网站提供优质的在线监控和管理。l产品特点Ø智能化——对于跨ISP的访问,采用GSLB(全球智能动态负载均衡系统)技术选择最佳的CDN节点响应用户的请求,同时采用IRC(智能路由控制系统-IntelligentRouteController)算法使用户与源站建立智能高速传输通道,为用户提供响应时间更快、质量更加稳定的服务。Ø先进的动态加速技术——动态内容加速系统采用了多种目前先进的加速技术,包括:负载均衡、智能通道等,并进行技术的有机融合,不仅解决了同运营商网络的动态加速问题,也很好地解决了跨运营商网络(特别是南北互通)的动态加速问题。Ø完善的安全机制——源站服务器在CDN节点之后的“隐藏”,GSLB负载均衡的机制,专用操作系统的CDN节点,加密的设备管理,都大大增强了源站对于黑客攻击防御能力。二现1.公司概述1)XX网络技术有限公司股权结构62 有条件分析XX网络技术公司目前注册资金为1000万人民币,其股东为陈升先生占70%,张俊先生占30%,如下图所示:1)公司获得的荣誉Ø英国UKAS和美国RAB双重ISO9002认证ØCCID“2001年中国独立IDC运营商服务评估”四星级标准Ø国家计算机网络与信息安全管理中心“信息安全服务”试点单位;Ø中国信息安全产品检测中心“信息安全服务”及“信息安全服务培训”特许经营单位;Ø信息产业部跨省市增值电信经营许可(ISP/ICP);Ø国家高新技术企业;Ø共青团中央、全国青联科技创新基地。2)网络资源优势XX的子公司——世纪互联的62 主机房(酒仙桥机房)紧邻CBD商区,位于酒仙桥京东方科技园内与中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通、教育网、歌华有线、中国卫通等多家一级电信运营商保持着良好的合作关系并拥有丰富的带宽资源,拥有多家电信运营商的传输节点。作为中国最大的中立电信运营商,拥有国内不多见和所有一级运营商高品质互联互通的网络带宽,网间访问不再存在速度瓶颈。1)专业化数据中心服务提供商世纪互联自成立至今,历经多年艰苦创业,已发展成为目前国内规模最大的电信中立数据中心服务专业提供商。世纪互联在创业初期专注于IDC(互联网数据中心)业务的发展。早在2001年,世纪互联就在全国数据中心行业率先通过ISO9002认证,同时成为国家信息安全办公室审核通过的国家级安全服务数据中心试点单位。并且荣获CCID服务评估的数据中心行业-四星级标准服务企业的最高荣誉。多年以来,世纪互联一直坚持服务客户至上,诚信、勤俭原则,坚持以市场需求为导向、整合自身各项业务,针对不同行业陆续推出具有鲜明特色的产品与解决方案,为客户提供优质的、专业的、可靠的和安全的IDC服务。在多种行业及网络界赢得了良好的声誉,培养和建立了大批的忠实客户。62 自2002年全球网络经济泡沫破灭,世纪互联面临着严峻的生存危机,公司果断启动了新一代经营战略,依托自身IDC的行业优势以及拥有的大量客户群,已成功转型为一家从事广域网范围的大型应用软件系统开发和集成的专业化软件开发服务提供商。几年来,世纪互联始终如一地致力于为政府部门、金融证券、铁路、军队系统以及跨国企业提供专业的、大型的、跨地域的软件开发项目和系统集成服务。业务涉及电子政务平台、政府门户网站、大型网站综合服务系统、大型企业服务平台、数字图书馆解决方案等。世纪互联在信息化前沿领域,拥有最重要的客户。同时,世纪互联凭借深厚的IDC行业底蕴和客户基础,在对行业客户业务及需求进行深入理解的基础上,利用自身优秀的自主研发能力及综合服务能力,不仅能够承担大型信息化应用开发项目的规划、建设和维护工程,还可以为上述各行业提供全方位的安全可靠的总体解决方案。世纪互联为了能够更好的服务客户,深化与客户的技术合作,提升客户应用系统的价值,建立了多个应用平台:多媒体运营中心(MOC)节目投放平台、按效付费广告投放平台、电话订票的T-Commerce呼叫中心平台。1)一站式服务体系经过多年的探索与发展,公司拥有大量技术开发人员,涵盖了系统软件、支撑软件、行业应用系统、网络信息安全系统、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具等各个层次。公司设有VOIP技术研发部、比酷传媒营销中心、技术保障中心控制管理中心、销售与服务中心、机房服务部、网络安全中心、广域网运营部、无线宽带业务中心、业务发展中心、移动服务事业部、解决方案中心等。其中解决方案中心包括系统平台开发部、大型软件开发中心、政府平台开发部、军队管理系统开发部等多个软件开发部门,拥有多年从事软件工程实施、合作开发及推广的丰富经验,为大型应用系统工程提供全方位的支持。在大型软件开发项目中,多数客户是跨平台、跨地域的体系架构,业务数据和系统整体平台的安全可靠性是客户关注的重点。针对这类特殊客户,X公司62 负责客户的应用系统策划、设计、实施、管理、支持、系统整体安全、培训及项目移交等事宜。提供一站式的服务体系,最终移交客户的是一个高安全性的、高可靠性的和高效率的应用系统平台。此外,公司还设有一支独特的商业分析队伍,其中包括注册会计师、审计师、物流精英及具多年丰富商业营运经验的分析顾问,为客户提供专业和优质的商业分析及咨询服务。1)运营情况现有场地10000平方米主机房,服务器超过8200台,员工345名,网络和出口带宽资源总计超过30G;为1800多家客户提供服务。提供的业务类型有CDN、网络安全、视频会议、流媒体、远程维护、网站监测、企业邮箱、负载均衡、数据存储、灾难备份、呼叫中心、流量分析、VPN等增值业务以及主机托管、主机租用、专线接入等基础业务。2)管理团队张俊毕业于清华大学电机系,现任首席执行官。雷紫东现任公司总裁。章文嵩博士所学专业为计算机科学,现任公司副总裁,主管技术研发中心。公司管理团队对企业战略发展的规划是:以创新为企业发展的根本动力,紧紧抓住我国下一代互联网战略发展的重要机遇,全力以赴突破重大应用项目的关键技术,将软件产业创新基因、电信运营服务能力以及规模经营优势融为一体,将公司打造成为互联网领域的新一代拥有独特核心竞争能力的软件提供商和软件服务商。公司管理团队从企业战略发展的高度,制定了周密的实施计划和策略以保证该项目计划的顺利进行;并从人力、物力和财力等方面都给予本项目组无条件的支持政策。62 1)经营管理制度公司建立健全了一整套的企业经营管理制度,主要包括:Ø质量管理体系(已获ISO9000体系认证)Ø公司人力资源管理制度(包括人力资源激励体系及具体执行办法)Ø公司员工手册Ø公司财务制度(包括个人报销、借款、及付款申请等规章)Ø公司知识产权管理制度与保密细则Ø公司固定资产管理制度Ø公司印章与公司相关证件管理制度Ø公司内部审批权限及审批制度(包括审批流程)Ø公司IT设备管理及计算机网络使用规定Ø公司文件管理规定(包括公司管理文件、技术文件、书籍资料)1.技术优势要真正实现技术创新、产品创新,必须具备技术人才优势、专业基础技术研究的优势和产品体系结构设计方面优势;特别是产品的核心技术开发人员必须具备对技术和市场发展趋势的战略预见能力,这些优势和能力是制定创新产品技术路线与技术标准最为关键的保障。本企业在这些方面具有非常明显的技术优势。公司在X62 总部拥有技术研究开发人员55名,其中博士2名、硕士8名、大学本科45名,上述人员均为计算机软件或通信专业。大部分员工都有五年以上的工作经历,并参与过多项课题和系统项目的开发和实施,有丰富的软件开发经验,为大型信息系统工程的规划、开发、建设、应用和维护提供强大的技术保障。另有外协支撑研发人员200余人。公司在美国硅谷设有核心技术研究中心,现拥有国际一流的研究人员近10名。海外技术研究中心的研究人员对全球下一代互联网战略和技术的研究已经长达5年以上的时间,具有非常深厚的学术基础和技术能力;特别是在SIP信令系统的研究与关键技术产品开发方面的水平和地位,得到了IETF等国际组织以及美国业内人士的认可。另外,公司还积极开展与国内著名高等院校的科研合作,(如X大学、清华大学、国际关系学院、四川大学等),其中获得国家科技部软科学研究计划项目课题《国家新一代信息安全基础设施发展战略研究》。公司国内研发中心,由章文嵩博士(享誉国内外Linux操作系统研究开发领域的顶尖人物)担任该项目研究开发的首席科学家,担任该项目产品技术的主创设计工作。公司美国硅谷技术研究中心的高级研究人员全力支持、密切配合该项目的开发:提供了大量的、最新的关于下一代互联网技术与市场的发展趋势的研究分析成果;在产品的体系结构设计和技术标准等方面给予了大量的基础性的技术支持;在产品实验床的建设工作中提供了各方面的帮助。在下一代互联网重大应用方面,公司广泛开展了与国内著名科研机构、高等院校的研究合作,使得本企业在自主核心技术研究和高技术人才资源方面获益匪浅。这些机构包括:62 中国电子信息产业集团信息技术研究院(签署战略合作协议,建立下一代网络技术联合实验室);中国科学院计算技术研究所(签署互联网性能测试软件系统开发合作协议,该项目已基本完成);X大学方正研究院信息安全研究所(合作基于SIP协议的桌面视频会议系统的关键技术研究);清华大学高性能计算机研究所(合作国家视频网格项目研究);国际关系学院(合作国家科技部软科学研究计划项目课题《国家新一代信息安全基础设施发展战略研究》);四川大学(签署四川大学软件学院X硕士研究生教学实践基地和成都软件开发基地合作协议;创办X教学实践基地。1.开发环境或设备设施1)生产场地:公司研发中心拥有独立的一座办公楼,面积六百多平方米,环境优雅宁静,非常适合研发工作,其中包括公共开发区与测试区。2)生产组织:为促进项目开发的顺利进行,特设立项目管理小组,由公司总裁牵头全面负责协调工作与后勤保障,并由一名博士担任项目首席系统设计师、有一名硕士担任项目经理,负责项目日常开发的具体组织、实施工作。按照专业分工,将由操作系统、通讯、应用、市场等四个专业小组协同开展工作。3)62 生产配套:在配套开发环境上,开发专用区域配置千兆局域网;配置邮件服务器、WEB服务器、文件服务器作为开发的基本设施;互联互通的网络通讯资源,连接了6家基础电信运营商。1)开发设备:开发用服务器近百台,其中中高端服务器近30台。同时建有大型软件研发平台、数据库系统、测试平台和仿真应用环境等研发用基础设施。2)人力资源:整个项目开发工作,集中了公司优势的软件开发力量(包括部分外聘的专业人士)共计40余人参与,其中,博士2名,硕士6名,本科30余名,兼职博士、硕士若干名。1.研发成果1)工作基础和成果公司近年来自行研究开发了多个面向用户的服务平台和独特的共性技术,主要包括:l成功研发了解放军总医院生化检验信息服务系统。患者可通过手机短信在第一时间获得自己的生化检验结果,还可登陆www.jiankang2008.com网站查询详细的检验数据及图像。l与同仁医院眼科研究所共同建立了以IDC增值服务为基础的第三方服务平台;该项目以医疗资源共享、医疗信息共享、医疗服务共享为目标,以信息、网络等现代技术为依托,构建跨区域的远程PACS医疗信息共享服务体系。l62 基于SIP的互联网多媒体应用平台。此项目获得科技型中小企业技术创新基金无偿资助,现已通过项目验收并为公司带来良好的经济效益。l自主研发的基于P2P技术的CDN服务平台。l数据中心运营支撑平台。lLiunx集群技术和负载均衡系统。l电信级Linux系统内核的开发、剪裁和嵌入式技术。l开放式体系结构和集群方式。经过多年的探索与发展,公司已拥有大量技术开发人员,涵盖了系统软件、支撑软件、行业应用系统、网络信息安全系统、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具等各个层次。1.服务定单公司非常重视产品的开发及后续服务,建立健全自己的服务体系,严格执行IS9000质量管理体系的要求,使我们的客户享受到最优质、最高效的服务。我们对每个服务项目的实施实行项目经理责任制,责任到人,保证每个环节不出纰漏。这样才使我们的服务产品不断扩大化,产业升级化、服务永久化,并得到广大客户的认可。我们已有的部分产品及服务:1)Google、Tom、易龙、中华网等互联网公司托管及网络外包服务;2)IBM、HP、丰田等国际客户基础设施外包及现场维护服务;3)土豆网分布式CDN服务系统集成;4)X千橡互联科技发展有限公司SIP多媒体服务平台系统集成;62 5)KDDI、NEC、德国电信国际业务通讯、网络和互联网服务外包;6)伙聚网流媒体服务平台的开发;7)中央电视台多点网络远程管理维护。1.项目领导人企业法定代表人陈升先生1991年毕业于清华大学电机系,从大学三年级开始在学校创业至今已有15年的职业经历。近10年的互联网创业历程,使得他具有卓越的创新精神和丰富的企业营销与管理能力;特别是长期对全球互联网市场和技术发展趋势的跟踪研究,使其具有独到的战略眼光和敏锐的市场预见与决策能力。作为民营企业的带头人,有着对国际国内资本市场的深刻理解和运作经验,在2000年第一次互联网高潮时,成功运作了2000万美金的海外融资;而互联网的低潮期又使企业经历了严冬考验。今年3月陈升先生再次成功运作了600万美金的海外融资。这些年来,在他的领导下,公司从小到大、从弱到强不断发展。项目经理本项目总负责人为公司副总裁章文嵩博士,其所学专业为计算机科学,其主要工作经历、技术专长和工作业绩简述如下:1)工作经历1993.9-1996.9,面向对象知识库系统课题,获得全军科技进步二等奖,第四作者,子课题负责人;1995.9-1998.9,面向对象数据库系统KDOOBS(“九五”62 计划项目)获得全军科技进步三等奖,第二作者,子课题负责人;1998.4-至今,可伸缩网络服务的研究与实现,负责人和完成者;研究成果之一是Linux服务器集群项目(www.LinuxVirtualServer.org),它已是一个在世界范围有着广泛影响的开放源码项目,其LinuxVirtualServer软件已在许多著名站点运行,包括Linux门户站点linux.com、英国国家cache网(wwwcache.ja.net)、www.real.com和sourceforge.net等等;并被Linux的最大发行商Redhat放入Redhat6.1及其以后的发行版中。2)技术专长基于集群的Internet基础设施操作系统(集群基础设施、系统安全等)对象数据库大规模存储系统3)工作业绩1999年5月应LinuxExpoConference1999邀请赴美国作学术报告;2000年7月应OttawaLinuxSymposium2000邀请赴加拿大作学术报告;2000年12月应LinuxRevolutionary2000邀请赴韩国作大会主题报告;2001年5月IEEECISC’2001(The2001InternationalWorkshoponClusterInfrastructureforWebServerandE-CommerceApplications)会议程序委员会成员;62 2002年10月应FreeSoftwareSymposium2002邀请赴日本作学术报告;4)主要发表论文章文嵩、吴婷婷、金士尧、吴泉源,“一个虚拟Internet服务器的设计与实现”,软件学报,2000,11(1):122-125.WensongZhang,ShiyaoJinandQuanyuanWu,“LinuxDirector:AConnectionDirectorforScalableInternetServices”,JournalofComputerScienceandTechnology,2000,15(6):560-571.WensongZhang,ShiyaoJinandQuanyuanWu,“LinuxVirtualServer:ServerClusteringforScalableNetworkServices”,ProceedingofWorldCongressConference2000,Beijing,August21-25,2000.WensongZhang,ShiyaoJinandQuanyuanWu,“CreatingLinuxVirtualServers”,Proceedingofthe5thLinuxExpoConference,Raleigh,NC,USA,May,1999.WensongZhang,ShiyaoJinandQuanyuanWu,“LinuxVirtualServersforScalableNetworkServices”,Proceedingofthe2ndOttawaLinuxSymposium,Ottawa,Canada,July,2000.WensongZhang,ShiyaoJinandQuanyuanWu,“IPLoadBalancingTechnologiesinLinuxDirector”,Proceedingofthe3rdWorkshoponAdvancedParalledProcessingTechnologies,Changsha,Hunan,China,October,1999.62 WensongZhang,ShiyaoJinandQuanyuanWu,“ScalingInternetServicesbyLinuxDirector”,ProceedingofIEEEHigh-PerformanceComputing/Asia2000,Beijing,China,May,2000.章文嵩、金士尧、吴泉源,“KTCPVS:一个内核的Layer-7交换机”,计算机科学与工程,2001.0362 三投资分析收入及成本费用及现金流预测             2008上半年2008下半年2,0092,0102,0112,0122,0132,0142,015回收值合计营业收入企业网站--3,150,00011,250,00024,000,00036,000,00027,000,00022,500,00025,200,000 149,100,000视频网站--23,625,00084,375,000180,000,000270,000,000202,500,000168,750,000189,000,000 1,118,250,000游戏网站--7,875,00028,125,00060,000,00090,000,00067,500,00056,250,00063,000,000 372,750,000个人--------- -subtotal--34,650,000123,750,000264,000,000396,000,000297,000,000247,500,000277,200,000 1,640,100,000成本软件摊销 4,408,0005,800,0005,800,0005,800,0005,800,0004,350,0005,800,0005,800,000 43,558,000 固定资产折旧 2,964,0003,900,0003,900,0003,900,0003,900,0002,925,0003,900,0003,900,000 29,289,000 人力成本4,104,0004,788,0005,472,0009,120,0009,576,0009,576,0009,804,0009,804,0009,804,000 72,048,000 常规办公费--5,197,50018,562,50039,600,00059,400,00044,550,00037,125,00041,580,000 246,015,000 场租750,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,000 12,750,000费用营销费用--12,127,50043,312,50092,400,000138,600,000103,950,00086,625,00097,020,000 574,035,000 综合管理费用--5,197,50018,562,50039,600,00059,400,00044,550,00037,125,00041,580,000 246,015,000 subtotal4,854,00013,660,00039,194,500100,757,500192,376,000278,176,000211,629,000181,879,000201,184,000 1,223,710,000税金营业税--1,732,5006,187,50013,200,00019,800,00014,850,00012,375,00013,860,000 82,005,000 企业所得税-728,100-2,049,000-941,5502,520,7508,763,60014,703,60010,578,1507,986,9009,323,400 50,157,750税前利润 -4,854,000-13,660,000-6,277,00016,805,00058,424,00098,024,00070,521,00053,246,00062,156,000 334,385,000净利润 -4,125,900-11,611,000-5,335,45014,284,25049,660,40083,320,40059,942,85045,259,10052,832,600 284,227,250公益金 -206,295-580,550-266,773714,2132,483,0204,166,0202,997,1432,262,9552,641,630 14,211,363投资 36,860,00011,640,000----36,375,00012,125,000- 97,000,000净现金流 -40,536,905-14,615,4504,945,17322,429,78853,956,18083,953,18024,319,65837,908,84556,783,1704,850,000233,993,638NPV128,168,344           IRR40%           投资回收期3.92           固定成本   6,697,50020,062,50041,100,00060,900,00046,050,00038,625,00043,080,000  边际贡献率   0.060.350.430.450.440.420.43  盈亏平衡点的销售额   107,788,37757,664,25296,256,343134,936,550104,068,98491,703,159100,270,169  62 四投资评估经济效益分析1.投资的规模与资金来源5000万,其中自筹4600万,发展基金支持400万。1)资金使用安排l硬件设备:1100万l采购软件:2000万l开发软件:400万l机房改造:300万l通信设施:500万l人工费用:500万l其他费用:200万2.预期达到的经济指标2010年将实现销售收入1.23亿人民币,净利润:1400万元,上缴税金870万元人民币。62 五其他方面分析1.政策法律风险软件与信息服务是国家大力推进的服务外包等现代服务业的重要内容,国务院近日下发了《关于加快发展服务业的若干意见》(国发〔2007〕7号)。2006年6月28日,国家出台了《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》,商务部、信息产业部等联合发布了《关于实施服务外包千百十工程的通知》,各省市,特别是国家级高新技术开发区,都做出了积极响应和相应的产业政策安排,本项目的政策法律风险极小。2.经济环境风险本项目横跨信息产业和装备制造等传统产业。从信息产业角度看,我国乃至全球的网络经济趋向稳健,趋向与实体经济的融合,软件产业不仅持续高速增长,并逐步向工业化生产和社会化专业分工发展。我国装备制造业近年保持较快增长,年工业总产值的增长幅度超过25%,不断提高企业信息化程度,成为国内制造业做大作强,参与国际竞争的内在驱动力。同时,国际上以服务外包、服务贸易以及高端制造业和技术研发环节转移为主要特征的新一轮世界产业结构调整正在兴起,为我国发展面向国际市场的现代服务业带来新的机遇。因此,从国内国民经济发展和全球化环境看,宏观经济环境对本项目的实施极为有利。62 1.自然灾害风险分析影响本项目的自然灾害主要有:地震、水灾等导致的光纤断裂、平台运行中断等,这些灾害发生的概率极低,通过必要的冗余措施和应急响应措施,保障本平台的连续稳定运行,降低本项目的自然灾害风险。2.可行性分析本课题已具有“十五”良好的工作基础。“十五”期间,通过国家“863”、科技攻关等计划的支持,我国基本掌握了一批与现代服务业密切相关的共性关键技术,并与技术引进、技术改造相结合形成了一定的产业规模;在电子商务、物流、数字媒体等领域建立了一批国家级试验工程中心、产业孵化园和技术产业化基地;在现代服务业各相关领域培养和锻炼了一批研究和开发队伍。本项目在内容安排、课题设置布局等各个方面都已经做了大量的调研、前期论证和准备工作,为规避可能的风险提供了前期的基本保障。62 在项目实施过程中,将强化领导协调机制,整体规划,政、产、学、研、用各方面密切协作;加强总体组和相关专家在技术咨询等方面的作用;在共性关键技术攻关方面,积极支持产学研联盟开展研究开发工作,同时通过组织保障加强项目的总体协调;积极开拓政府资金引导的社会多元化、多层次的融资渠道,推动建立面向现代服务业的金融服务与保障体系;建立项目管理制度、项目质量保证体系,加强项目管理和项目进度的监督与督促等措施。本企业制定有严格的年度、季度和月份财务计划、资金执行规划等,在财务方面设有预警机制,即根据实际的公司财务状况,财务经理有权否决管理团队所批准的计划内或计划外的资金支出。综上所述,依靠国内相关产业政策的扶植,通过有效的市场运作,本企业正在申请的课题是可以规避以上风险的并且具备可行性的。62 附表1单位:万元资金来源落实情况及使用计划资金来源项目及使用年份电子发展基金银行贷款企业自筹其它合计资助贴息投资小计投资总概算40046005000累计已投入资金20002000计划期投入资金2008年(本年)300100013002009年10016001700年项目简介本次项目提出了基于基础设施的软件服务外包创新模式:大中型网站基础设施及软件外包服务。这种模式依托新一代的互联网基础设施(包括ASON/IDC/CDN),自主开发/集成应用层软件平台(ApplicationLevelinfrastructure),涵盖共性软件开发支撑、规模化定制以及资源共享等方面。本次项目的主要目标就是通过建立一种新型的软件服务外包体系,快速提高软件外包服务规模,为下一代大中型网站提供高效的、专业的软件外包服务。基金资助开支范围具体内容人民币金额外汇金额供应厂家设备、仪器、软件购置网上网智能管理系统(软件)100自研应用层软件平台(软件)150自研运营管理系统(软件)150创原天地公司原材料燃料动力资料、印刷租赁鉴定、验收财务费用(贴息项目填写)人力费用调研费用其他62 附表2股权结构序号股东名称(前五位)出资额股权比例入股时间1陈升700万70%2007年3月2张俊30030%2007年3月345项目完成后达到的目标完成投资(万)5000资产负债率(%)22总达到的生产阶段准备期省级以上论文篇数20体目标年生产能力大规模软件服务外包专著1资产规模(万)3500专利经济指标累计实现销售收入1.58亿(两年)创汇上缴税金870万社会贡献率净利润1400万技术指标每年完全能满足200家大中型网站的软件外包需求其他指标62 附表3信息产业主管部门意见62 企业资产负债表编制单位:XX网络技术有限公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2005年12月31日单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:  货币资金1594916.927442628.47短期借款46  短期投资2  应付票据47  应收票据3  应付帐款48343700.5514750应收帐款4917674.995251198.83预收帐款490507282.72减:坏帐准备5685.45685.45其他应付款5025212631.8632813281.65应收帐款净额6916989.545250513.38应付工资5193427.87 预付帐款7  应付福利费52  应收出口退税8  未交税金5372426.46354582.39应收补贴款9  未付利润54  其他应收款1029924797.2157493800.18其他未交款55  存货11382874.59128851.98预提费用56024535131.33待转其他业务支出12  一年内到期的长期负债57  待摊费用13  其他流动负债58  待处理流动资产净损失14  流动负债合计6525722186.7458225028.09一年内到期的长期债券投资15  长期负债:  其他流动资产16  长期借款66  流动资产合计2031819578.2670315794.01应付债券67  长期投资:  长期应付款68  长期投资21  其他长期负债69  固定资产:  其中:住房周转金70  固定资产原价242135846.894558953.39长期负债合计76  减:累计折旧251423652.992026557.14递延税项:  固定资产净值26712193.92532396.25递延税款贷项77  固定资产清理27  负债合计80  在建工程28  所有者权益:  待处理固定资产净损失29  实收资本8113000001300000固定资产合计35712193.92532396.25(1、)  无形资产及递延资产:  (2、)  无形资产36 124728(3、)  递延资产37  (4、)  62 无形资产及递延资产合计40 124728资本公积821186668.831186668.83其他长期资产:  盈余公积83  其他长期资产41  其中:公益金84  递延税项:  未分配利润854322916.5912261221.34递延税款借项42  所有者权益合计886809585.4214747890.17资产总计4532531772.1672972918.26负债及所有者权益合计9032531772.1672972918.26补充资料:1、已贴现的商业承兑汇票元;2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元;3、库存商品期末余额元;4、商品削价准备期末余额元。62 企业利润及利润分配表编制单位:XX网络技术有限公司公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2005年12月单位:元项目行次上年数本年数一、主营业务收入112,353,193.8736,298,751.79减:折扣与折让2  二、主营业务收入净额312,353,193.8736,298,751.79减:主营业务成本44538454.0317663780.5经营费用51,880,923.65,008,865.74主营业务税金及附加6356337.261166329.28加:递延收益10  代购代销收入11    三、主营业务利润145,577,478.9812,459,776.27加:其他业务利润1503950减:管理费用161955224.15524466.59财务费用17-16629.8-39793.75存货跌价损失18    四、营业利润203,638,884.686,979,053.43加:投资收益21  补贴收入220960000营业外收入23217120减:营业外支出24250748.68加:以前年度损益调整25    五、利润总额303,660,346.687,938,304.75减:所得税31    六、净利润35  加:年初未分配利润36  盈余公积补亏37    七、当年可供分配利润40  减:单项留用的利润41  补充流动资本42  提取盈余公积43  应付投资者利润44    62 八、未分配利润483,660,346.687,938,304.75  62 企业现金流量表编制单位:XX网络技术有限公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2005年12月31日单位:元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量: 融资租凭所支付的现金47销售商品、提供劳务收到的现金132472510.67减少注册资本所支付的现金48收到的租金2 支付的其他与筹资活动有关的现金51收到的税费返还4 现金流出小计52收到的其他与经营活动有关的现金721481914.56筹资活动产生的现金流量净额53现金流入小计853954425.23四、汇率变动对现金的影响额54购买商品、接受劳务支付的现金917738708.44五、现金及现金等价物净增加额556847711.55经营租凭所支付的现金10 补充资料支付给职工以及为职工支付的现金111950771.621.不涉及现金收支的投资和筹资活动:实际交纳的增值税款12 以固定资产偿还债务56支付的所得税款13 以投资偿还债务57支付的除增值税、所得税以外的其他税费141237809.22以固定资产进行投资58支付的其他与经营活动有关的现金1723631589.9以存货偿还债务59现金流出小计1844558879.18融资租凭固定资产60经营活动产生的现金流量净额199395546.05接受捐赠非现金资产61二、投资活动产生的现金流量 2.将净利润调节为经营活动现金流量:收回投资所收到的现金20 净利润627,938,304.75分得股利或利润所收到的现金21 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐63取得债券利息收入所收到的现金22 固定资产折旧64602,904.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 无形资产摊销65收到的其他与投资活动有关的现金26 待摊费用的减少(减:增加)66现金流入小计27 预提费用的增加(减:减少)6724,535,131.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282547834.5处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)68权益性投资所支付的现金29 固定资产报废损失69债仅性投资所支付的现金30 财务费用70支付的其他与投资活动有关的现金33 投资损失(减:收益)71现金流出小计342547834.5递延税款贷项(减:借项)72投资活动产生的现金流量净额35-2547834.5存货的减少(减:增加)73254,022.6162 三、筹资活动产生的现金流量: 经营性应收项目的减少(减:增加)74-31,902,526.81吸收权益性投资所收到的现金36 经营性应付项目的增加(减:减少)757,967,710.02发行债券所收到的现金37 其他76借款所收到的现金38 经营活动产生的现金流量净额779,395,546.05收到的其他与筹资活动有关的现金41 3.现金及现金等价物净增加情况:现金流入小计42 现金的期末余额787442628.47偿还债务所支付的现金43 减:现金的期初余额79594916.92发生筹资费用所支付的现金44 加:现金等价物的期末余额800分配股利或利润所支付的现金45 减:现金等价物的期初余额810偿付利息所支付的现金46 现金及现金等价物净增加额826847711.55企业资产负债表编制单位:XX网络技术有限公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2006年12月31日单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:  货币资金17,442,628.478,891,941.05短期借款46  短期投资2  应付票据47  应收票据3  应付帐款4814,750.002,729,506.00应收帐款45,251,198.831,855,359.70预收帐款49507,282.72208,060.20减:坏帐准备5685.45685.45其他应付款5032,813,281.6576,491,621.28应收帐款净额65,250,513.381,854,674.25应付工资51  预付帐款7 339,625.00应付福利费52  应收出口退税8  未交税金53354,582.39-60,350.07应收补贴款9  未付利润54  其他应收款1057,493,800.1884,007,202.26其他未交款55 391.09存货11128,851.98906,831.62预提费用5624535131.332,209,536.2162 待转其他业务支出12  一年内到期的长期负债57  待摊费用13 135,451.58其他流动负债58  待处理流动资产净损失14  流动负债合计6558,225,028.0981,578,764.71一年内到期的长期债券投资15  长期负债:  其他流动资产16  长期借款66  流动资产合计2070,315,794.0196,135,725.76应付债券67  长期投资:  长期应付款68  长期投资21 8,200,000.00其他长期负债69  固定资产:  其中:住房周转金70  固定资产原价244,558,953.3913,262,693.10长期负债合计76  减:累计折旧252,026,557.142,342,823.62递延税项:  固定资产净值262,532,396.2510,919,869.48递延税款贷项77  固定资产清理27-负债合计8058,225,028.09 81,578,764.71在建工程28 16,140.00 所有者权益:  待处理固定资产净损失29  实收资本811,300,000.001300000固定资产合计352,532,396.2510,936,009.48(1、)  无形资产及递延资产:  (2、)  无形资产36124,728.00124,138.00(3、)  递延资产37  (4、)  无形资产及递延资产合计40124,728.00124,138.00资本公积821,186,668.831,172,039.30其他长期资产:  盈余公积83  其他长期资产41 6,277.50其中:公益金84  递延税项:  未分配利润8512,261,221.3431,351,346.73递延税款借项42  所有者权益合计8814,747,890.1733,823,386.0362 资产总计4572,972,918.26115,402,150.74负债及所有者权益合计9072,972,918.26115,402,150.74补充资料:1、已贴现的商业承兑汇票元;2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元;3、库存商品期末余额元;4、商品削价准备期末余额元。62 企业利润及利润分配表编制单位:XX网络技术有限公司公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2006年12月单位:元项目行次上年数本年数一、主营业务收入136,298,751.7951,415,021.22减:折扣与折让2  二、主营业务收入净额336,298,751.7951,415,021.22减:主营业务成本417663780.521,787,292.77经营费用55,008,865.747,994,388.05主营业务税金及附加61166329.281,669,198.97加:递延收益10  代购代销收入11    三、主营业务利润1412,459,776.2719,964,141.43加:其他业务利润153950 减:管理费用165524466.598,388,071.21财务费用17-39793.75-85,787.63存货跌价损失18    四、营业利润206,979,053.4311,661,857.85加:投资收益21  补贴收入22960000 营业外收入2307,118.50减:营业外支出24748.6848,068.36加:以前年度损益调整25 7,498,378.98  五、利润总额307,938,304.7519,119,286.97减:所得税31 29,161.58  六、净利润35 19,090,125.39加:年初未分配利润36  盈余公积补亏37    七、当年可供分配利润40  减:单项留用的利润41  补充流动资本42  提取盈余公积43  应付投资者利润44    62 八、未分配利润487,938,304.7519,090,125.39  62 企业现金流量表编制单位:XX网络技术有限公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2006年12月31日单位:元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量: 融资租凭所支付的现金47销售商品、提供劳务收到的现金154,511,637.83减少注册资本所支付的现金48收到的租金2 支付的其他与筹资活动有关的现金51收到的税费返还4 现金流出小计52收到的其他与经营活动有关的现金792,906.13筹资活动产生的现金流量净额53现金流入小计854,604,543.96四、汇率变动对现金的影响额54购买商品、接受劳务支付的现金920,190,141.41五、现金及现金等价物净增加额551,449,312.58经营租凭所支付的现金10 补充资料支付给职工以及为职工支付的现金111,944,304.321.不涉及现金收支的投资和筹资活动:实际交纳的增值税款12 以固定资产偿还债务56支付的所得税款1329,161.58以投资偿还债务57支付的除增值税、所得税以外的其他税费142,083,740.34以固定资产进行投资58支付的其他与经营活动有关的现金1711,982,316.52以存货偿还债务59现金流出小计1836,229,664.17融资租凭固定资产60经营活动产生的现金流量净额1918,374,879.79接受捐赠非现金资产61二、投资活动产生的现金流量 2.将净利润调节为经营活动现金流量:收回投资所收到的现金20 净利润6219,090,125.39分得股利或利润所收到的现金21 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐63取得债券利息收入所收到的现金22 固定资产折旧64316,266.48处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 无形资产摊销651,382.50收到的其他与投资活动有关的现金26 待摊费用的减少(减:增加)66-135,451.58现金流入小计27 预提费用的增加(减:减少)67-22,325,595.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288,725,567.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)68权益性投资所支付的现金298,200,000.00固定资产报废损失6962 债仅性投资所支付的现金30 财务费用70支付的其他与投资活动有关的现金33 投资损失(减:收益)71现金流出小计3416,925,567.21递延税款贷项(减:借项)72投资活动产生的现金流量净额35-16,925,567.21存货的减少(减:增加)73-777,979.64三、筹资活动产生的现金流量: 经营性应收项目的减少(减:增加)7421,177,990.26吸收权益性投资所收到的现金36 经营性应付项目的增加(减:减少)751,028,141.50发行债券所收到的现金37 其他76 借款所收到的现金38 经营活动产生的现金流量净额7718,374,879.79收到的其他与筹资活动有关的现金41 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金流入小计42 现金的期末余额788,891,941.05偿还债务所支付的现金43 减:现金的期初余额797,442,628.47发生筹资费用所支付的现金44 加:现金等价物的期末余额80-分配股利或利润所支付的现金45 减:现金等价物的期初余额81-偿付利息所支付的现金46 现金及现金等价物净增加额821,449,312.58企业资产负债表编制单位:XX网络技术有限公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2007年11月30日单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:  流动负债:  货币资金18,891,941.0511,246,285.06短期借款46  短期投资2  应付票据47  应收票据3  应付帐款482,729,506.002,176,850.65应收帐款41,855,359.701,669,733.95预收帐款49208,060.2098,200.20减:坏帐准备5685.45685.45其他应付款5076,491,621.2859,873,573.86应收帐款净额6应付工资51 62 1,854,674.251,669,048.5038,158.93预付帐款7339,625.00115,000.00应付福利费52  应收出口退税8  未交税金53-60,350.07-107,419.22应收补贴款9  未付利润54  其他应收款1084,007,202.2638,924,961.97其他未交款55391.09439.25存货11906,831.62 预提费用562,209,536.216,455,758.32待转其他业务支出12  一年内到期的长期负债57  待摊费用13135,451.583,750.07其他流动负债58  待处理流动资产净损失14  流动负债合计6581,578,764.7168,535,561.99一年内到期的长期债券投资15  长期负债:  其他流动资产16  长期借款66  流动资产合计2096,135,725.7651,959,045.60应付债券67  长期投资:  长期应付款68  长期投资218,200,000.0077,058,222.43其他长期负债69  固定资产:  其中:住房周转金70  固定资产原价2413,262,693.1013,533,070.16长期负债合计76  减:累计折旧252,342,823.624,489,321.12递延税项:  固定资产净值2610,919,869.489,043,749.04递延税款贷项77  固定资产清理27  负债合计8081,578,764.7168,535,561.99在建工程2816,140.0016,140.00所有者权益:  待处理固定资产净损失29  实收资本811,300,000.0010,000,000.00固定资产合计3510,936,009.489,059,889.04(1、)  无形资产及递延资产:  (2、)  无形资产36124,138.00108,930.50(3、)  递延资产37 5,040.00(4、)  40资本公积8262 无形资产及递延资产合计124,138.00113,970.501,172,039.301,172,039.30其他长期资产:  盈余公积83  其他长期资产416,277.50 其中:公益金84  递延税项:  未分配利润8531,351,346.7358,483,526.28递延税款借项42  所有者权益合计8833,823,386.0369,655,565.58资产总计45115,402,150.74138,191,127.57负债及所有者权益合计90115,402,150.74138,191,127.57补充资料:1、已贴现的商业承兑汇票元;2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元;3、库存商品期末余额元;4、商品削价准备期末余额元。62 企业利润及利润分配表编制单位:XX网络技术有限公司公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2007年11月单位:元项目行次上年数本年数一、主营业务收入151,415,021.2267,735,181.90减:折扣与折让2- 二、主营业务收入净额351,415,021.2267,735,181.90减:主营业务成本421,787,292.7728,797,087.14经营费用57,994,388.057,123,729.50主营业务税金及附加61,669,198.972,235,261.00加:递延收益10- 代购代销收入11- - 三、主营业务利润1419,964,141.4329,579,104.26加:其他业务利润15- 减:管理费用168,388,071.214,896,224.76财务费用17-85,787.63-29,520.38存货跌价损失18- - 四、营业利润2011,661,857.8524,712,399.88加:投资收益21- 补贴收入22- 营业外收入237,118.50 减:营业外支出2448,068.3644,777.12加:以前年度损益调整257,498,378.98 2464556.79- 五、利润总额3019,119,286.9727132179.55减:所得税3129,161.58  62 -六、净利润3519,090,125.3927132179.55加:年初未分配利润36- 盈余公积补亏37- - 七、当年可供分配利润40- 减:单项留用的利润41- 补充流动资本42- 提取盈余公积43- 应付投资者利润44- - 八、未分配利润4819,090,125.3927,132,179.55- 62 企业现金流量表编制单位:XX网络技术有限公司审计单位:X中铭洲会计师事务所有限公司2007年11月30日单位:元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量: 融资租凭所支付的现金47 销售商品、提供劳务收到的现金167,920,807.65减少注册资本所支付的现金48 收到的租金2 支付的其他与筹资活动有关的现金51 收到的税费返还4 现金流出小计52 收到的其他与经营活动有关的现金745,111,760.67筹资活动产生的现金流量净额538,700,000.00现金流入小计845,111,760.67四、汇率变动对现金的影响额54 购买商品、接受劳务支付的现金929,125,117.49五、现金及现金等价物净增加额552,354,344.01经营租凭所支付的现金10 补充资料 支付给职工以及为职工支付的现金112,256,109.341.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 实际交纳的增值税款12 以固定资产偿还债务56 支付的所得税款13 以投资偿还债务57 支付的除增值税、所得税以外的其他税费142,282,281.99以固定资产进行投资58 支付的其他与经营活动有关的现金1716,601,323.50以存货偿还债务59 现金流出小计1850,264,832.32融资租凭固定资产60 经营活动产生的现金流量净额1962,767,736.00接受捐赠非现金资产61 二、投资活动产生的现金流量 2.将净利润调节为经营活动现金流量: 收回投资所收到的现金20 净利润6227,132,179.55分得股利或利润所收到的现金21 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐63 取得债券利息收入所收到的现金22 固定资产折旧642,146,497.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额2315,207.50无形资产摊销6515,207.50收到的其他与投资活动有关的现金26 待摊费用的减少(减:增加)66126,661.5162 现金流入小计2715,207.50预提费用的增加(减:减少)674,246,222.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28270,377.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)68 权益性投资所支付的现金2968,858,222.43固定资产报废损失69 债仅性投资所支付的现金30 财务费用70 支付的其他与投资活动有关的现金33 投资损失(减:收益)71 现金流出小计3469,128,599.49递延税款贷项(减:借项)72 投资活动产生的现金流量净额35-69,113,391.99存货的减少(减:增加)73-906,831.62三、筹资活动产生的现金流量: 经营性应收项目的减少(减:增加)7449,761,781.07吸收权益性投资所收到的现金368,700,000.00经营性应付项目的增加(减:减少)75-19,753,981.62发行债券所收到的现金37 其他76 借款所收到的现金38 经营活动产生的现金流量净额7762,767,736.00收到的其他与筹资活动有关的现金41 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金流入小计428,700,000.00现金的期末余额7811,246,285.06偿还债务所支付的现金43 减:现金的期初余额798,891,941.05发生筹资费用所支付的现金44 加:现金等价物的期末余额80 分配股利或利润所支付的现金45 减:现金等价物的期初余额81 偿付利息所支付的现金46 现金及现金等价物净增加额822,354,344.0162'