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  • 2022-04-22 11:35:57 发布

智能电网区域网络保护系统产业化项目可行性研究报告

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'智能电网区域网络保护系统产业化项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称及项目单位项目名称:智能电网区域网络保护系统产业化项目项目投资单位:许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)项目实施单位:许继电气股份有限公司1.1.2项目建设地点本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷智能电网产业园。该厂址地理位置十分优越,交通便利,规划电力、给排水、暖气和通讯等公用设施条件完善,非常适宜本项目的建设。1.1.3建设规模与建设内容建设规模:年产CBZ-8000B区域电网集中式网络保护控制系统5套,CBZ-800BN智能变电站网络保护子系统100套、CBZ-800BU分布式智能网络保护终端4000台,CBZ-800BS智能变电站一次设备状态智能信息监测终端1000台。到2015年许继智能电网区域网络保护产品预计实现销售收入2.35亿元,随着许继智能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清洁能源、建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需求的增加,许继智能电网产业将有广阔的发展空间。73 建设内容:①新建一栋生产厂房,东西长150米,南北宽125米,总建筑面积为20000平方米。②新增各类设备105台(套),搬迁各类原有设备955台(套)。③建设厂区部分道路、绿化和公用系统等配套设施。1.1.4项目所需外部条件本项目建设已经和许昌市发改委、环境保护部门、消防部门等政府部门达成了一致共识。项目前期工作正在有条不紊地进行,建设方案、投标方案、设备采购方案等必要的工作都在准备中。1.1.5项目投资规模与资金筹措本项目总投资5670万元,其中4670万元形成固定资产,1000万元形成铺底流动资金。由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。1.1.6项目建设周期及主要技术经济指标本项目建设周期为2年,即从2012年1月至2013年12月。包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及项目验收等建设阶段。本项目建成达产后,年销售收入可达23500万元,实现增值税、销售税金及附加1187万元,利润总额2436万元,投资利润率为31.76%,投资利税率为47.23%,税前内部收益率为34.4%,税后投资回收期(静态)5.6年,,73 项目有很好的经济效益。盈亏平衡点在60.94%即可保本,具有较强的抗风险能力。1.2项目背景1.2.1项目提出的背景国家“十二五”规划纲要,把“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车”等产业提到了国家战略性新兴产业重点领域的高度,并明确了“新能源”产业重点发展的对象包括:新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能。“十二五”期间,国家电力工业投资将达到5.3万亿。中国正在加快发展新能源产业,国家电网公司刘振亚总经理在2009年全面部署智能电网工作时提出:“到2015年,要在关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用”。许继电气股份有限公司作为国内领先的电力系统设备集成商和制造商,已在智能变电站、智能配电网、智能用电、智能微电网、工业智能供配电、风力发电、太阳能光伏发电、大规模储能等方面开展了大量研究和试制工作,智能变电站、智能配电网、智能用电、风力发电设备和太阳能光伏逆变器已经投入规模使用。为了保证CBZ-8000区域电网集中式网络保护控制系统、CBZ-800BN分布式网络保护子系统、CBZ-8000U分布式智能网络保护终端、CBZ-8000S智能变电站一次设备状态智能信息监测终端等新一代智能变电站系统的顺利产业化,智能电网区域网络保护系统产业化项目的建设事不宜迟。73 1.2.2可行性研究范围及分工根据国家对建设项目前期工作阶段的工作范围和深度规定以及许继电气的具体要求,经过实地勘察和资料收集,确定本次研究工作的范围为:根据项目提出的背景,分析项目建设的必要性、可能性及可行性,通过对市场进行调查和分析预测,分析企业优势和劣势,确定产品生产规模和项目建设地址,确定项目总体建设方案和项目建设组织管理,最后进行投资估算和经济社会效益分析,得出项目是否可行的结论,为项目的决策和建设提供可靠的依据。本项目可行性研究报告主要由河南省机电设计院有限公司承担完成,其中智能电网区域网络保护系统等技术问题由许继电气配合完成。1.2.3可行性研究报告的编制依据和原则(一)编制依据(1)《电工装备制造产业投资项目可行性研究报告内容要求》;(2)国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;(3)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2004年~2020年)》;(4)委托方提供的企业有关基础数据、技术资料和编制要求以及与本院签订的工程技术咨询服务合同;73 (5)其他有关法律、法规文件。(二)编制原则(1)依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划,根据委托方提供的项目建设有关基础资料,公正、客观和科学地论证项目建设的必要性、可能性及可行性;(2)充分贯彻执行“统筹规划、统一标准、资源共享”的指导原则,在对工程项目的建设条件和需求进行充分调查分析的基础上,对实验系统的规模和能力、结构和功能、设备主要技术指标等进行方案比较;(3)注意节能、环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备,实施可持续发展战略。1.3项目单位情况1.3.1企业发展历史及基本情况许继电气是以电力系统自动化、保护及控制设备的研发、生产及销售为主的上市公司。是国家电力装备行业大型骨干和主导企业,国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排头兵,被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业,是河南省科委和国家科技部认定的河南省高新技术企业和国家重点高新技术企业,荣获首届“中国机械十大杰出企业”,“机械工业管理示范企业”和“中国工业大奖表彰奖”。公司拥有国家级企业技术中心和企业博士后工作站,“许继”商标2005年被国家认定为“中国驰名商标”73 。公司现有员工6020人,其中研发及工程技术人员2782人,占比46.21%。许继电气成立于1993年,1997年在深圳证券交易所上市。自上市以来,公司一直坚持持续分红回报投资者的利润分配政策,在证券市场上树立了持续回报投资者的良好形象。连续六年入选“中证·亚商中国最具发展潜力上市公司50强”。公司信息披露工作连年保持优良评价。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的100只股票”之一,并持续入选深证100指数成份股、和深证自主创新指数初始成份股;2006年2月顺利入选国内证券市场发布的第一个创新指数——“深证自主创新指数”初始成分股,成为首批入选的40家样本上市公司之一。2010年和2011年,在大众证券报、新浪财经主办的大众证券杯评选中,公司凭借优良的公司业绩、广阔的发展前景连续荣膺“最具成长前景上市公司”荣誉称号,品牌知名度进一步提升。经过近二十年的努力,特别是上市十余年的快速发展,公司已发展为覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各环节,横跨一次及二次、交流及直流装备领域,综合成套能力最强、国内最具竞争力的电力装备制造企业和系统解决方案的提供商,为我国电力系统安全、稳定、经济运行做出了杰出贡献。2011年,公司狠抓市场开拓,聚焦科研开发,优化管理模式,各项工作取得了长足进步。实现营业收入43.62亿元,较上年同期增长13.14%;实现净利润1.57亿元,较上年同期增长6.70%。73 1.3.2业务范围及服务情况许继电气的产品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一次及二次、交流及直流装备领域,市场根植网内外、海内外,服务贯穿设备供应、设备成套、系统集成和工程总包,是国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。经营范围:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务.低压电器生产经营;房屋租赁(凭证经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。1.3.3主要检测工艺及设备情况为保证达到国际一流的产品质量,我们引入了国际上著名的克劳士比质量管理哲学,树立了“以先进的自动化检测设备全面保证产品质量”的理念,形成了“零缺陷”的工作标准和质量文化。以先进的工艺技术装备、严密的制造过程控制、严格的检测手段,全面保证产品质量。73 许继拥有科研、中试基地面积8204平方米,科研仪器设备资产53592万元,科研仪器数量3452台;产品形成了信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备制造技术三大核心技术,其中“许继”商标被认定为国家驰名商标;电力监控自动化设备和干式变压器被评为“中国名牌产品”。许继电气以“满足市场和客户需求”为技术创新的根本出发点,在引进和消化吸收国际最佳实践的IPD、CMM、项目管理等先进管理理念的基础上,打破传统研发模式,构建许继特色的集成产品开发体系;成立产品管理委员会和技术管理委员会,建立基于市场和客户需求驱动的新产品开发流程;建立研发全过程测试及评审体系,遵循全面测试、专业化测试、自动化测试理念,拥有独立的测试专家队伍研究测试技术;投巨资购置和自行开发大量自动测试和仿真设备,具备软件测试、硬件测试、装置集成测试和系统集成测试能力;配备有先进的检测试验设备和手段,建有:电力系统数字仿真实验室、电力系统动模实验室、高压产品实验站、国内同行业中最大的电磁兼容实验室、大规模集成电路测试设备、单板、装置、系统的自动测试装置等,对产品研发和生产的每一环节进行严格的检验和测试。1.3.4近三年主要经营指标经历多年的高速发展,许继电气现已成为国家电力装备行业大型骨干和主导企业;许继电气近三年的经营情况如下表1-1所示。73 表1-1企业近三年的经营情况单位名称许继电气股份有限公司注册地址住所河南省许昌市许继大道1298号经营范围生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务.低压电器生产经营;房屋租赁(凭证经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。发展目标致力于智能电气行业领域的标准、检测、学术杂志、行业咨询等技术服务,为所有涉及智能电气行业领域的顾客提供优质服务。近三年经营数据2009年:销售收入30.39亿元,净利润:2.73亿元2010年:销售收入38.55亿元,净利润:2.90亿元2011年:销售收入43.62亿元,净利润:1.57亿元2011年:销售收入66亿元,净利润:1.6亿元2011上半年销售收入25亿元,净利润:1亿元73 1.4结论及建议本项目符合国民经济发展的长远规划和国家产业政策,市场前景好,有较好的经济和社会效益,且具有较强的抗风险能力,项目是可行的。随着许继电气产品领域的不断拓展以及智能电网产品的不断开发和升级,要想为客户提供高可靠性的电力装备,必须尽快具备智能电网产品的产业化能力。项目确定后,建议上级主管领导部门对本项目给以大力支持,加快项目的前期工作进程,积极落实建设资金,尽早开工,保质保量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社会效益和经济效益。73 第二章项目建设必要性2.1宏观环境分析受全球气候变化、生态环境恶化及化石能源快速消耗等问题影响,当今世界能源格局正在发生重大而深刻的变革。近年来,美国、欧洲等发达国家提出了智能电网发展理念,赋予其承载保障能源安全、促进能源清洁高效利用和提振经济发展等重要使命。智能电网已经成为当今世界电网发展的新趋势、新方向。智能电网方面,面对新形势和新挑战,国家电网公司在迅速提出“建设坚强智能电网”的重大发展战略和“三步走”的具体建设部署,并积极推进有关工作。国家电网公司智能电网的总体发展目标是:“建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。”坚强智能电网将主要围绕发电、输电、变电、配电、用电、调度等六大环节及通信信息平台进行建设,全面覆盖传统电力系统的所有领域。根据“三步走”的部署,将分三个阶段推进坚强智能电网建设,分别是:规划试点阶段(2009~2010年)、全面建设阶段(2011~2015年)和引领提升阶段(2016~2020年)。到2020年,坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的坚强智能电网将基本建成。73 智能电网以其技术先进、信息化程度高,减少建设成本,符合节能减排,发展绿色经济的理念。目前,发达国家都在制定电网智能化的改造方案。国家电网公司制定了详细的电网智能化发展规划和路线图,南方电网公司也在积极推进电网智能化建设。作为国内综合配套能力最强的电力装备制造商和电力装备系统集成商,许继电气秉承高举高打的创新战略,积极响应国家电网公司战略规划,集中优势资源,加快智能电网装备制造步伐。2.2行业发展现状智能电网是在发电、输电、配电、用电等环节应用大量的新技术,最终实现用电的优化配置、以及节能减排。中国的智能电网定义为坚强智能电网,涵盖发电、调度、输变电、配电和用户各个环节,是一个闭环系统。国家电网公司正在全面建设坚强的智能电网,即建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网,并实现电网的信息化、数字化、自动化、互动化,在供电安全、可靠和优质的基础上,进一步实现清洁、高效、互动的目标。目前,我国建设智能电网主要精力在于电网信息化、数字化、自动化上,并且强调特高压73 传输。2010年6月,国家电网发布《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)研制规划》。规划首次系统地提出了包括8个专业分支、26个技术领域、92个标准系列的智能电网技术标准体系以及7个技术领域、28个技术专题和137项关键设备的研制规划,全面覆盖发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节。2010年国网设备总投资2500亿元,其中,由于智能电网尚为试点,投资不到10%,下一步将逐步扩大投资。智能电网六大环节主要企业如下:发电环节的建设重点是可再生能源发电并网、运行控制和功率预测、轻型直流输电等,荣信股份、思源电气是风电并网动态无功补偿设备SVC/SVG的主要供应商,中国电科院、国网电科院、许继电气是轻型直流输电的主要供应商,中国电科院是风功率预测系统的主导供应商;输电环节的建设重点在特高压和跨区输电工程,生产特高压变压器产品的主要企业是特变电工、中国西电、天威保变、山东电力设备公司等,高压开关产品的主要供应商是中国西电、平高电气、东北电气等,直流换流阀产品的主要供应商是许继电气和中国西电,直流场成套设备的主要供应商是许继电气和中国西电,直流控制保护系统的主要供应商是许继电气和南瑞继保公司等;变电环节的建设重点是具有智能预警监控功能的智能变电站,主要设备供应商是许继电气、国电南瑞、国电南自、金智科技、长圆集团等;配电、用电、调度环节的建设重点是智能用电服务体系、智能用电管理设备,以及一体化智能调度体系,公司主要有许继电气、科陆电子、国电南瑞等。2.3项目的提出随着智能电网建设的不断深入,市场容量不断扩大,许继电气目前的产能及研发无论是在标准上、场地上、还是在规模上都已经远远不能满足市场需求。73 因此,为了满足未来智能电网装备制造的市场需求和集团整体发展,建设具有国际一流水平的符合国际标准的智能电网及新能源控制系统建设项目势在必行。为此,许继电气特向上级部门申请“智能电网区域网络保护系统产业化项目”。2.4项目前期工作情况关于本项目建设的外部条件已经满足。目前,国家电网公司正在北京建设国网智能电网研究院,重点在开展智能电网技术基础研究,许继集团本部也成立了许继智能电网技术研究中心,重点开展智能电网技术产业化方面的研究,以国网智能电网研究院为技术研发龙头,许继智能电网研究中心为产业化提供技术支持,在技术方面已初步具有配套保障能力。本项目产业化建设的四类产品均来自于已经完成和即将完成的国家电网公司科技项目。目前,项目前期工作已经在有条不紊的进行,建设方案、投标方案、设备采购方案等必要的工作都在准备中。2.5项目建设的必要性和意义智能变电站是坚强智能电网的建设基础和重要组成部分。国网公司对智能变电站的建设已明确了分阶段的规划目标,并已经发布了《智能变电站技术导则》、《智能变电站继电保护技术规范》、《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》等指导性建设文件,标志着智能变电站的建设已经全面展开。然而,现阶段智能变电站的建设主要停留在对IEC73 61850标准及相关工程建设规范细节的验证、实现阶段,变电站保护及自动化的功能实现无论原理上,还是技术体系上基本沿袭了传统综自系统的构成,智能变电站的优势未充分体现,如基于电子式互感器高品质测量的继电保护在新原理方案上几乎没有突破;国家电网规划到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网,形成“三纵三横一环网”,其中特高压同杆串补技术将进行试点应用,需要进行相关特高压继电保护新技术的研究;此外,可再生能源等的增加,使一些传统综自遗留的问题更显突出,如后备保护整定值无法适应系统的动态变化,大量的后备保护之间整定配合困难,整定时间过长;变电站内缺乏一个统一的全景信息整合及与外部系统进行信息互联的技术手段。保护的故障检测技术有限,故障判断和定位还未能做到及时、准确等。同时,具有中国特色的变电站二次系统安全防护方案与国际标准IEC61850之间的协调,继电保护装置直采直跳式的光纤连接方式,对于变压器保护、母线保护等跨间隔保护的实现,也提出了新的技术难题。可再生能源等新能源不断接入电网,73 电网结构日趋复杂,运行方式日益灵活,在广域信息具备的情况下,从整个电网安全的角度出发,有必要重新审视变电站保护控制的整体方案,利用区域电网广域集中三态信息来改善继电保护和控制的性能。组织关键保护自动化设备研制攻关,研制成功一批具有完全自主知识产权、国际一流的关键设备,为积极参与和组织实施国际重大合作项目创造有利条件,有利于增强我国在国际智能电网关键设备技术领域的话语权,有利于提高我国相关产业参与未来智能电网领域国际竞争的成功率。本项目充分借鉴近年来国内外智能变电站建设的经验教训,利用坚强智能电网建设的契机,基于电子互感器、智能断路器、IEC61850标准等最新成果,遵循相关导则、规范的情况下,以区域电网的保护、自动化控制及运营管理为应用场景,基于区域电网稳态、动态、暂态运行信息,以保护就地化实现快速主保护与区域集中式后备保护控制实现自适应保护相配合的方式,实现区域电网的保护与控制,并使智能变电站体积紧凑、适应分布式电源智能接入,另通过变电站一体化信息平台完成站内信息的整合及实现与区域控制中心及相邻变电站的信息交换。2.5.1智能电网建设的需要根据经济社会可持续发展的战略要求,人类迫切呼唤建立以清洁、可再生能源为主的能源结构逐渐取代以污染严重、资源有限的化石能源为主的能源结构,智能电网正是依托新能源发电技术提出来的。在我国,分布式电源的发展起步较晚,但我国风能、太阳能、生物能等可再生能源潜力巨大,在近几年来的发展中取得了很大成绩。逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例,力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%的目标表明,在未来10年甚至更长的时间,以风电、生物质能发电、太阳能发电为代表的分布式电源技术将迎来前所未有的快速发展阶段。73 智能电网的建设发展,将使电网的形态和功能定位发生改变,电网的安全性、可靠性、高效率等问题显得尤为重要,对变电站保护及自动化提出了新的技术要求,要求变电站具有适应智能电网可再生电源不断增加,电网结构日趋复杂,运行方式多变的新特征,并提供开放、合理的信息接口和各种高级应用功能,为智能电网建设提供技术支撑。长期以来,电网继电保护采用固定定值应付各种运行方式的策略,即根据电网的最大运行方式来整定保护定值,以满足保护的选择性;根据电网的最小运行方式来校验定值的灵敏性。可再生能源等新能源不断接入电网,电网结构日趋复杂,运行方式日益灵活,造成保护定值难以与当前的运行方式相匹配,无法达到最佳性能,延长了故障切除时间,扩大了故障切除的范围。尤其在大范围自然灾害下,如地震、台风或大雾,电网可能发生多处跳闸,电网拓扑发生了较大的变化,传统保护定值无法涵盖新的运行方式,导致保护因灵敏性严重下降而拒动或者失去选择性而误动。因此,迫切需要一种具有区域电网全局视角,信息冗余的系统模式来提高保护(尤其是后备保护)的选择性、灵敏度和快速性,提高对电网运行方式变化的适应能力,做出最优的跳闸策略,克服因有效信息不足作出错误的或局部最优而非全局最优的判断,影响系统的稳定运行。2.5.2国家电网发展战略的需要73 与智能电网建设规划保持一致,国网公司对智能变电站的建设已明确了分阶段的规划目标,根据“三步走”的部署,将分三个阶段推进坚强智能电网建设,分别是:规划试点阶段(2009~2010年)、全面建设阶段(2011~2015年)和引领提升阶段(2016~2020年)。到2020年,坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的坚强智能电网将基本建成。现阶段正处于关键的第二阶段(2011-2015年)“支撑全面建设”,已有关键设备进一步完善和提升,全面完成规划中关键设备的研制,支撑智能电网全面建设。国网公司已经发布了《智能变电站技术导则》、《智能变电站继电保护技术规范》、《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》、《330kV~750kV智能变电站设计规范》等指导性建设文件,标志着智能变电站的建设已经全面展开。智能变电站在世界范围内尚属新生事物,当前,我国现有保护控制设备(系统)对智能电网建设支撑不足的矛盾日渐突出,而国际上也仍处于研究起步阶段。因此通过关键设备研制规划的编制,可有效指导智能电网规划、设计、建设、运行、设备制造等领域智能电网工作的开展,促进智能电网和相关新兴产业有序、健康发展。201073 年6月,国家电网公司发布了《智能电网技术标准体系规划》,以及《智能电网关键设备(系统)研制规划》,其目的就是希望组织关键设备研制攻关,研制成功一批具有完全自主知识产权、国际一流的关键设备,为积极参与和组织实施国际重大合作项目创造有利条件,有利于增强我国在国际智能电网关键设备技术领域的话语权,有利于提高我国相关产业参与未来智能电网领域国际竞争的成功率。2.5.3智能电网新技术发展的需要计算机技术、通信网络技术、新材料技术(如电子式互感器)、信息融合技术、IEC61850标准以及保护自动化技术的发展,为电力系统继电保护的发展提供了新的契机。电子式互感器具有频率范围宽、无磁饱和、动态范围大、抗干扰能力强等特点。然而,现阶段保护及控制未有效利用该特点来提高继电保护的性能,例如,若充分利用其特性并基于参数识别的距离保护原理上,则将不受线路参数分布特性的影响,能够消除线路末端故障情况下的状态超越,能够利用故障暂态、稳态数据进行故障判别,动作速度快。由于整合了稳态、动态、暂态三态数据,以及通过GOOSE与其它单元通信获得全站范围信息,因而IED获得的信息量范围更加广泛和全面,设备的自治性和快速反应能力更强。多种数据类型整合和实时分析使得设备能够更好的感知系统环境的变化(如状态估计的应用),快速采取有效应变措施,从而尽可能地降低变电站设备和电力系统所受各种异常系统状况的影响。2.5.4智能变电站发展的需要73 智能一次设备改变了以往传统一次设备接口复杂的窘境,高速发展的网络技术满足了日益增加的对网络传输能力和安全、可靠性能的需求,IEC61850标准有效地解决了原有系统信息集成、共享的复杂程度及接口开放性问题。这些先进技术的应用为信息共享和智能变电站的实现奠定了基础,也为新原理、新方案的研究、实施提供了可能性。智能变电站与常规变电站的最大区别就在于其各元件的电参量以及运行状态参数可以进行实时测量和传输。安装于智能变电站上的保护装置因此也可以得到远多于以往的实时信息。变电站自动化发展历程中,以分层分布式技术取代传统的集中式曾是巨大的进步,并得到了广泛的推广和认同。但它在设计理念上不是面向整个变电站,而是面向间隔和元件,因此IED数量较多且IED彼此功能独立。计算机技术、信息技术的高速发展使继电保护硬件平台的集成度越来越高,可靠性大幅度提升,变电站自动化系统面向变电站整体功能而不受限于间隔和回路的设计思想已经具备了可行性,例如,站域控制可行性研究:变压器中低压侧选跳保护、中低压分布式母线、中低压开关失灵保护等。充分发挥智能变电站深层次的优势,基于区域电网全局信息进行综合分析、判断,实现区域集中后备保护、定值在线整定等,以及信息网络在线监测、电力网络实时拓扑识别、一、二次设备在线状态监测等,实现智能电网调度系统运行监视全景化,并为调度系统和生产管理系统提供技术接口。73 2.6技术与服务方案2.6.1网络化保护系统IEC61850标准的颁布,使变电站自动化技术进入了一个新的发展时期。但现阶段国内外的基于IEC61850标准体系的变电站自动化系统,仍然沿袭传统的变电站自动化设计思路,基于常规的面向元件/间隔的设计思想,未充分发挥信息共享的优势,未能实现面向电网系统的保护功能,仅属于实现手段的改进。因此,国际上包括日本、法国等许多国家对智能变电站采取了谨慎关注但未有效推广应用的态度。网络化保护的理念是基于实时、可靠的网络化通信,高度共享系统全景实时信息,从而实现面向电网的系统级的保护,大幅度降低全寿命周期成本,是电力系统保护自动化技术的一次技术变革。网络化保护通过保护定值的动态整定和优化配合,改变了传统的继电保护针对单一元件的整定配置方式,因此提高了电网的安全可靠性。网络化保护系统是智能电网的重要组成部分,利用IEC61850通信技术,以就地化保护和集中式保护相结合的保护自动化系统,取消了保护小室和主控室,节省占地和投资,并能为三级调度建设、调控一体化提供技术支撑。73 网络化保护方案的核心思想是,变电站仅负责采集和执行,控制中心实现基于全网信息的智能化分析和所有保护、测控决策以及自动化监控功能,其拓扑结构如下图2-1所示。它需要高实时性、可靠性、专用的通信网络支撑。网络化保护遵循“统一规划,分步实施”的原则,主要基于现有通信技术,变电站负责采集和执行,以及母线保护、变压器保护、线路速动段保护及测控功能等,区域控制中心实现基于全网信息的智能化分析和与系统关联的保护决策。图2-1CBZ-8000网络保护系统拓扑结构图CBZ-8000网络保护系统拓扑结构特点:1)变电站站控层功能上移至调控层区域监控后台;2)区域电网主后保护均集中在设备层的保护装置中(冗余);3)调控一体化与区域监控后台一体化设计;73 4)变电站内取消主控室、站控层;5)简化间隔层。站内按间隔配置就地保护。CBZ-8000网络保护系统的技术特征如下:l站内设备就地化。变电站测量和智能组件与一次设备整合,一体化安装,站内取消主控室,大大减少了二次设备,减少占地面积。l保护、监控集成化。按照调度管理范围变电站的继电保护与自动化系统功能全部上移至调度控制中心并分别集中完成,由传统的面向元件的设计思想提升为面向系统的保护、自动化设计,定值免整定,适应新能源接入、环网运行等变化。l调度控制一体化。调控一体化与变电站自动化系统一体化设计,实现一体化保护、监测与控制。l电网运行智能化。利用全景实时信息,实现对电网的智能化监测、保护、控制、计量及运行检修管理。一套中型CBZ-8000网络保护系统的设备配置如下表2-1所示。表2-1一套中型CBZ-8000网络保护系统的设备配置序号产品名称及型号单位数量备注1区域网络保护系统套12网络保护服务器台2-43智能组件台按需 73 4光纤通信网络套2 小计   2.7国内市场分析2.7.1需求分析2009至2020年国家电网总投资3.45万亿元,其中智能化投资3841亿元,占电网总投资的11.1%,未来10年将建成坚强智能电网:2009至2010年为规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作;2011至2015年为全面建设阶段,加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用;2016至2020年为引领提升阶段,全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备全面达到国际先进水平。按照国家对建设坚强智能电网的规划,未来将需要大量的智能电网产品用于电网建设。2.7.2供应情况按照国家电网公司十二五规划,将新建5000座智能变电站,改造1000座变电站实现智能化,南方电网公司也正在全面进行智能变电站建设,其直接投资规模将达到2000亿元。高电压等级新一代智能变电站系统按20%的市场份额计算,每年能取得10亿元以上的直接销售额。73 2.8国际市场分析参考《电力自动化行业年鉴》,电力自动化行业的快速发展使得世界范围内的市场竞争格局发生了重大变化。全球电力自动化市场的前四强分别是西门子、施耐德、ABB、AREVA.全球电力自动化容量约900亿美元。随着新一代智能变电站系统技术的发展和产品的成熟,国际市场的智能变电站系统产品需求将是国内市场的10-20倍。2.9产能预测2011年许继智能电网产品销售额达到11亿元,随着许继智能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清洁能源、建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需求的增加,许继智能电网产业将有广阔的发展空间。项目投产后,许继电气的新一代智能变电站系统生产能力预测如下表2-2所示。表2-2生产纲领表序号产品名称单位年产量产值备注单价年产值(万元)(万元)1CBZ-8000B区域电网集中式网络保护控制系统套53001500 2CBZ-800BN智能变电站网络保护子系统套10010010000 3CBZ-800BU分布式智能网络保护终端台40002.510000 4台100022000 73 CBZ-800BS智能变电站一次设备状态智能信息监测终端 合计   23500 73 第三章项目选址3.1项目选址和用地规划本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷,许继集团核心产品的生产基地“许继集团智能电网产业园”内。本次项目用地为许继电气自有用地,通过合法手段征用,并在有效使用期内。本次项目进行合理设计规划,与厂区其他建筑形成一致的风格。3.2项目厂址建设条件项目选址在河南省许昌市。许昌市位于河南省中部,历来是群雄逐鹿之地,地理位置十分优越,也是河南省经济和社会发展最为活跃的省辖市之一,有“河南的温州”之美誉。许昌市辖1个市辖区、3个县,2个县级市,除此之外另有副厅级规格的许昌新区和正县级规格的东城区管理委员会、国家级的中国许昌经济开发区管理的三个现代化新城区。3.2.1区位交通条件许昌市城区地理坐标为北纬34°01′,东经113°50′,海拔高度71.9m。许昌市交通便利,京广铁路交通大动脉穿市区而过,107国道、京珠高速公路和311国道在市区纵横交错,北上60公里即可达新郑国际机场。铁路、公路、航空形成了极为优越的现代化区域交通优势,为当地的经济发展提供了可靠的基础保障。73 3.2.2地质条件许昌市地处黄淮平原,地势略呈西北高,东南低,自西北向东南缓缓倾斜,市区海拔高度65~90m。项目所在地许昌市属平原区,地形单一,地势平坦开阔。许昌市地处华北台地,境内露出地质由老到新分为中、下元中界、寒武系、奥陶系、二叠系、上第三系和第四系。属于嵩山东侧地震活动区,是河南省中部强度地震多发区。建国以来已发生3.3级以上地震72次。根据《中国地震烈度区划图》,其地震烈度为六级。3.2.3水文气象条件许昌市属于淮河流域的沙颖河水系,流经拟建项目区域附近的河流有清异河和清泥河,清异河发源于新郑沟草园,经长葛市、许昌县进入许昌市区。多年来,由于上游缺少天然径流,目前基本上为废水和人工补充清水。清泥河为许昌市郊区的一条小河,无天然径流,靠颖汝干渠补充水源。许昌市境内75%的面积为平原,25%的面积为山岗,地表土壤以黏土和壤土为主,不易形成沙尘天气。境内流域面积在1000km2以上的主要防洪河道有北汝河、颍河、双洎河和清潩河,水资源总量年平均5.1亿m³,流域面积在100km2以上的主要排涝河道有20条,排涝河系比较完善。同时许昌市区地处从西北部岗区向东部平原的过渡带,地势坡降比较大,排水快,不易形成内涝。73 许昌市地处北暖温带大陆性季风气候区,具有夏季炎热、冬季寒冷,春季干旱、秋季凉爽,四季分明的气候特征,全年平均日照时2241小时历年平均气温14.7℃,年平均水量为727.7mm;最大日降雨量为177.2mm,小时最大降雨量为64.3mm。受大陆性季风影响,风向、风速有明显的季节性变化,年平均风速2.5m/s,常年主导风向为NNE,出现频率为11%,次主导风向中为SW风,频率为7%。许昌是一个受不可控因素影响较小的城市。由于地处内陆华北平原,远离西北沙漠和东南海洋,市区附近无大江、大河以及湖泊,除干旱气象灾害易发生外,洪涝不易形成,自1949年建国以来,许昌市从未发生过洪涝灾害;沙尘暴、龙卷风等重大气象灾害极少出现,近30年以来,受我国西北强沙尘暴南侵影响,出现的沙尘暴天气记载仅有2日次,无龙卷风天气记载。根据历史资料记载及现代地震观测,许昌地区未发现地表断层破裂。近180余年以来从未发生过5级以上地震,是一个地质状况相对稳定的地区。3.2.4公用设施条件(1)供电条件本项目建设厂区紧邻城市主干道魏武大道,设有10kV供电线路,供给量充足,可直接引入经过降压至380V/220V,供给实验大楼使用,供电干线为三相四线制,配线尽可能采用电缆埋地敷设。73 (2)给排水条件本项目建设地点附近道路敷设有许昌市自来水给水、排水干管,可直接引入使用,供水量充足。可保证生活用水及消防绿化用水等。生活污废水可经市政排水管网直接排入市政排水干管。(3)供暖供气条件:供暖可由许昌市集中供热、气管网提供。(4)通讯及其他条件厂区中电话线、网线等通讯条件均已建成,可直接接入使用。其他公用设施条件按要求设置,且均能满足本项目建设需要。3.2.5施工条件本项目所在地地势平坦,紧邻城市主干道,无需拆迁。城市主次干道的水、电、煤气、通讯等市政设施配套完善,承担施工任务的施工队伍只要满足施工资质的企业就能完成施工任务。河南省满足资质要求的企业很多,施工所需场地、施工道路、用水、用电均已满足,故施工条件较好。73 第四章项目建设方案4.1项目整体规划和建设方案4.1.1整体规划设计本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷许继集团核心产品的生产基地“许继集团智能电网产业园”内。该厂区总体基本呈长方形,分为试验区和办公接待区两部分:试验区的各主要建筑均按工艺流程的要求进行设计建设,布局合理;办公区与试验区配合合理设置,并布置有花坛及停车场所等,设计完善,功能齐全,为职工生产、办公创造了良好的环境。其他公用辅助建筑设施均结合厂区主要建筑物的布局,按照利于生产、方便办公,并兼顾厂区整体形象和节约用地的要求进行布置的。原厂区内主要建筑周围均有消防通道,主要道路互通连成环形,物流快捷通畅,满足生产、消防的要求。总体上功能分区明确,布局合理,联系方便,动静分离,互不干扰,满足生产与办公的要求。厂前布置有园林绿化,以形成优雅舒适的工作环境,厂区道路两侧均有沿路绿化带。4.1.2项目建设内容①新建一栋生产厂房,东西长150米,南北宽125米,总建筑面积为20000平方米。②新增各类设备105台(套),搬迁各类原有设备955台(套)。③建设厂区部分道路、绿化和公用系统等配套设施。73 4.1.3土建方案(1)总平面布置规划新建一栋两层(局部三层)的框架结构厂房,位于整个厂区的西侧中部,平面布局呈距形,厂房东西长156.9米,南北宽128.0米,一层、二层层高均为6.0米,三层层高3.6米,总建筑面积为44000平方米。本项目位于厂房一层,建筑面积约20000平方米,主要进行区域电网集中式网络保护控制系统等产品的装配、调试和检验,以及布置SMT生产线和THT生产线等。围绕厂房周边规划厂区道路、绿化及排水,道路及排水规划面积4800平方米,采用路基素土夯实、3:7灰土及稳定碎石垫层、及沥青混凝土面层;绿化规划面积10000平方米。(2)平面组合及立剖面设计地上两层(局部三层),采用框架结构,层高为6.0米。厂房南侧为生产辅助用房,北侧为生产车间。生产辅房呈“U”字形与生产车间围合一个内庭院。辅房内主要活动室、更衣室、资料室及办公室等。生产车间柱网为12mX12m,与辅房之间设计4m宽的参观走廊。(3)装修标准及墙体材料建筑外墙面装修,主要为灰色面砖,采用横向长条窗,入口部分做轻钢雨棚73 。内装修主要为:花岗岩、地砖楼地面、矿棉板、金属板吊顶、乳胶漆内墙面、混凝土贴地砖疏散楼梯、花岗岩室内外踏步、断热铝合金玻璃门窗(6+12A+6)、保温隔热屋面。本工程外墙采250厚蒸压加气混凝土砌块墙,内隔墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块墙。(4)结构形式及地基基础本工程所有建筑物抗震设防类别均为丙类,建筑抗震等级均为三级;各建筑物建筑及其抗侧力结构的平面布置规则、对称,并具良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面规则,结构侧向刚度均匀变化,均属规则建筑,满足建筑抗震概念设计的要求。①根据当地地质情况,拟建建筑物场地属抗震有利地段,适宜进行本工程项目建设。根据国家地震烈度图划分,该场地处于抗震设防7度区,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。所有建筑物抗震等级均为三级。设计将依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),并遵循以预防为主的方针,使建筑物经抗震设防后,可以减轻地震破坏,避免人员伤亡,减少经济损失。②抗震设防目标:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。③结构体系要求:73 本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。采用钢筋混凝土现浇框架结构,抗震等级三级。因车间楼面活荷载较大,且柱网尺寸为12mx12m,柱底荷载较大,拟采用桩基,采用预应力管桩或泥浆护壁钻孔灌注桩。结构设计将体形复杂的建筑物利用抗震缝分割为相对体形简单的建筑单元。主要结构材料为钢筋混凝土框架:混凝土主要采用C30,钢筋采用HRB400(),HRB335(),HPB235(φ)级钢筋。4.1.4公用设施方案(1)供电方案本建筑消防用电负荷为二级负荷,其余为三级负荷。从魏武大道引来一路10kV供电线路,引到本建筑设的高低压配电及变压器,为本建筑和办公楼所有用电负荷供电。在每层设置集中EPS,作为应急照明的第二电源,在消防控制室内设置UPS,作为消防报警系统的第二电源,以满足二级负荷要求。对本建筑内较为重要的负荷或用电量较大的设备采用放射式供电,其余的设备及照明采放射式+树干式相结合的供电方式。本建筑采用TN-S接地系统,工作接地、保护接地、防雷接地采用共用接地形式,要求接地电阻不大于1欧姆。本建筑按三类防雷建筑物设置防雷措施。73 本建筑设置集中消防控制系统。在一层设置消防控制室。在各层设置火灾报警探测器及手动报警按钮和声光报警器等设备,以保证能够及时发现火灾并通知人员疏散、联动或手动控制防排烟设备及灭火设备的启停。(2)给排水方案本项目建设地点附近道路敷设有许昌市自来水给水、排水干管,可直接引入使用,供水量充足。可保证生产生活用水及消防绿化用水等。生活污废水可经市政排水管网直接排入市政排水干管。厂区用水由市政供水管网供给。最大日生产用水量为:20m3/d;最大时生产用水量为:1.90m3/h。最大日生活用水量为:20m3/d;最大时生活用水量为:3.20m3/h。为提高利用率,节约水资源。制冷机系统处设置冷却循环水系统。系统补水采用软水。冷却循环水系统可节约用水98%以上。许昌地区夏季空调计算湿球温度为27.5oC。制冷机冷却循环水系统工艺流程如下:软水补水→冷却塔→过滤器→循环水泵↑↓制冷机、空压机或工艺设备←水处理装置(3)空调方案73 1)各车间设全空调系统,气流组织为上送下回方式,散流器设于顶部向下送风,单层百叶回风口设于沿墙、柱底部,距地面0.5m处回风,以增加厂房内洁净度。空调机组均安装于各车间附近的空调机房内。上述空调机组全部采用单风机组合式空调器,由新回风混合及初效过滤段、中效过滤段、表冷加热段、中间段、湿膜加湿段、电加热微调段、送风机段组成。车间固定新、回风比例20%,保证车间正压,同时送风机设变频调速装置,根据工艺负荷变化变频调节风机风量。采取上述措施,可降低空调能耗,改善室内空气品质。2)各车间辅房主要采用暗装风机盘管加独立新风系统的空调方式,散流器设于顶部向下送风,单层百叶带过滤网回风口设于顶部上回风,室外新风经吊装式空气处理机组处理后通过新风管道送至每个房间。3)冷热源:夏季,空调机组、风机盘管等采用动力中心内制冷机提供的7/12℃冷冻水;冬季,则采用60/50℃空调热水,其热源采用许昌市集中供热管网提供的蒸汽或热水,经板式换热器换热后获得。(4)供热方案分布式能源及新能源厂房冬季空调、清洗用热水加热需用蒸汽,由市政蒸汽供给,在动力站房换热后供应。在动力站房内设置蒸汽分汽缸和减压阀,对蒸汽进行分配和调压。厂房总蒸汽耗量为20.3t/h,其中冬季空调耗汽量为17.2t/h,加热清洗用热水耗汽量为3.1t/h。在动力站房内设3台变声速增压热交换器,充分利用蒸汽的能量及凝结水,并配置循环水泵,补水定压分别由暖通及给排水专业设置。73 (5)供气方案厂房需用压缩空气,设置空压站,集中供气。(6)通讯及其他条件原厂区中电话线、网线等通讯条件均已建成,可直接接入使用。其他公用设施条件按要求设置,且均能满足本项目建设需要。4.2工艺和设备方案4.2.1工艺方案4.2.1.1生产工艺流程图图4-1网络保护系统产品生产主流程图4.2.1.2生产工艺划分73 (1)仓储区(2)SMT工序(3)THT工序(4)单板工序(5)单板测试工序(6)装置测试工序(7)传程序工序;(8)耐压工序;(9)精度调整工序;(10)老化工序;(11)整组测试工序。4.2.2设备方案(1)设备选用原则为满足本项目检测需要,提高企业的经济效益、检测质量和水平,合理规划厂区总平面布置,完善公用设施,新增先进、成熟的关键检测工艺和设备,达到建设目标,达到国内领先水平。贯彻科学技术是第一生产力的原则,检测技术要高起点,工艺设备先进合理,提高企业经济效益。执行“三同时”制度,加强环境保护、职业卫生、安全及消防措施,改善劳动条件,确保安全生产。(2)主要设备选型73 本项目设备是根据设备选择原则和已确定的建设技术方案、投资额度、建设规模等因素选配,同时适当考虑上水平、上规模、上档次。本项目试验设备主要依靠原有设备955台(套),具体原有关键设备清单见下表4-2,本次新增设备105台(套),具体新增关键设备清单见下表4-1。表4-1新增关键设备清单序号设备名称单位数量估价备注人民币(万元)外币(万美元)单价合计单价合计1交流耐压测试仪台11515   2红外测温仪台100.030.3   3继电器测试设备台12020   4冲击电压发生器台13030   5电磁式振动试验机台51470   6防尘防水试验箱台5840   7群脉冲发生器台2510   8针焰试验仪台11313   9灼热丝试验仪台11414   10EMI接收机台133   11多功能标准电能表台525125   12PV模拟器32kw*2台22550   13其它工具类设备台70 149.7   合计 105 540   表4-2原有关键设备清单序号设备名称单位数量估价人民币(元)单价合计73 1SMT系列设备台13,697,835.603,697,836.002SMT生产线台17,544,200.007,544,200.003SMT生产线台13,302,098.003,302,098.004自动贴片机台1409,978.89409,978.905全自动贴片机台1432,899.25432,899.306SMT自动贴装生产线台15,390,924.505,390,925.007AOI光学检测系统台11,233,597.301,233,597.008SMT生产线台19,142,952.009,142,952.009贴片机台13,684,485.003,684,485.0010SMT生产线3001并台11,261,048.001,261,048.0011PANASERT高速贴片机台1570,000.00570,000.0012PANASERT多功能贴片机台1337,000.00337,000.0013全自动印刷机台1150,000.00150,000.0014高速贴片机(短款)台1680,000.00680,000.0015多功能贴片机台1240,000.00240,000.0016回流焊设备台1100,000.00100,000.0017自动光学检查仪台1270,000.00270,000.0018全自动电子光学检测设备台1134,615.41134,615.4019全自动电子光学检测设备台1270,085.56270,085.6020西门子高速贴片机台1329,059.83329,059.8021西门子多功能贴片机台1282,051.29282,051.3022其它工具类设备套934 296,543.30合计955 39,759,374.6(3)设备投资工程费用中设备购置费根据设备出厂价估算,考虑设备运杂、安装、基础费用等按原机械部概算指标计算,约占设备费的11%,新增设备及安装工程费按600万元估算73 ;原有搬迁设备资产原值为3976万元,鉴于大部分设备已使用6年,按资产原值的30%进行估算,因此原有搬迁设备现值为1193万元,则搬迁设备的安装工程费用按135万元估算。4.3节能设计方案能源和水资源是社会生产发展的基础,节约能源和水资源是我国长期的战略任务。节能是提高经济效益的一个重要方面,也是我国能源政策的重要组成部分。因此,本项目建设采用新设施、新技术、新设备、新材料以达到最少的能源和水资源消耗。本项目依据《机械行业节能设计规定》JBJ14-2004、《中华人民共和国节约能源法》和相关法律法规以及合理选用和利用能源、积极推广应用新技术、新设备、新材料、做好节能增效的原则进行节能措施设计。(一)能耗指标计算本项目建设投产后,主要能耗在用水、用电方面,年用水量约为60000吨,年用电量60万kWh。能源用量计算:电:60万kWh(1kWh折合0.404Kg标煤)折标煤242.4t;水:60000吨(1吨水折合0.257Kg标煤)折标煤15.42t;合计:折标煤257.82t符合国家和行业标准。(二)能源管理(1)能源管理的依据和原则73 企业在能源管理和使用方面,应严格按照《中华人民共和国节约能源法》、《重点用能单位节能管理办法》及各级政府、部门的有关政策法规等要求执行。在加强用能管理方面,应制定有关节能的标准,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源购进到消费各个环节中的损失和浪费,更加有效、合理地利用能源。把能源节约放在首位,在对能源节约与能源开发进行技术、经济和环境比较论证的基础上,择优选定节能环保的工艺和设备,对落后的耗能过高的用能工艺、设备实行淘汰制度,杜绝使用国家明令淘汰的用能设备,并禁止将淘汰的设备转让给他人使用。本着规范、科学、合理原则对能源进行管理和使用。(2)制定能源管理方针和目标编制节能计划,并纳入企业发展规划,根据国家能源政策和有关法律、法规,结合本企业总的经营方针和目标,在充分考虑经济、社会和效益的基础上,确定能源管理方针,并根据能源管理方针制定能源管理目标。从而保障能源的合理利用,并与经济发展、环境保护相协调。(3)健全组织为进一步落实能源管理方针和目标,公司成立有节能工作领导小组,抽出专人负责。聘请具有节能专业知识、实践经验丰富且熟悉有关节能法律法规和方针政策的技术人员进行管理,负责对公司节能工作的部署、协调、监督和检查。73 (4)建立健全能源管理制度和措施制定节能制度措施,强化能源计量管理,健全能源消费统计和能源利用状况分析和考核制度,实行节能工作责任制,明确节能工作岗位的任务和责任。用能单位必须按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并组织实施本单位的节能技术措施,降低能耗。对节能工作取得成绩的单位、个人给予奖。(5)制定科学合理的能源消耗统计、计算和管理方法对生产过程中能耗较高的环节,依据《GB/T642企业能耗计量与测试导则》、《GB/T2589综合能耗计算通则》、《GB/T12723产品单位产量能源消耗定额编制通则》、《GB/t15316节能检测技术通则》及《GB17167-2004用能单位能源计量器具配备与管理通则》等对能源消耗情况进行统计、计算和管理,制定科学、合理的单位产品能耗限额。建立能源管理档案,定期对能源消耗情况进行检查、检测和考核,对超过单位产品能耗限额用能的,视具体情况,分别给予相应的处罚。通过岗位责任制和能耗定额管理等形式将能源使用管理制度化、落实到人,纳入经济责任制。(6)配备能源计量工器具给水系统:在大楼总供水泵房内的供水主管设总计量水表,在各用水车间设分计量表。电力系统:在大楼总变配电室的进线处设计量柜,监测全厂的用电负荷,在各用电地点设电力计量表。以上能源计量器具的配备率要达到100%。73 该项能源计量工具,各用电地点已经配备,如配电机量柜、电表、水表等,对于已经配备的要定期进行校验、更新,对于尚未按要求配备的在此次节能改造时配齐,并能实现现场和远程显示。需更新、完善的计量设施已分布在各生产环节设备的投资中,不再单独计算。(7)加强节能宣传和教育鼓励、支持节能科学技术的研究和推广,加强节能宣传和教育,普及节能科学知识,增强全员的节能意识。组织有关人员参加节能培训,未经节能教育、培训的人员,不得在耗能设备操作岗位上工作。(三)节能节水措施(1)工艺节能措施:工艺设备选型注意选用节能产品,注意设备的正常维护保养,采用新技术、新工艺以及国家推荐的相关产品。(2)公用设施的节能措施:生产照明采用高效节能型气体放电灯,办公楼采用日光灯照明,提高工作区照度,使其获得较高的照明质量,既保护了员工的视力又节约了电能。(3)其他节能措施:本项目在土建、公用及总图等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计;严格控制设备数量,杜绝选用国家规定淘汰的抵消高能耗设备。(473 )加强对生产用水和非生产用水的计量与管理,合理控制用水范围和供水区域;(5)重视水源的节约,设备清洗、生活用水及其它用水的管理,控制用水,防止跑冒滴漏。4.4环境保护本项目设计贯彻执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度;采取防治结合、以防为主的方针政策;选用先进工艺设备,消除或减少污染;设计要严格按照国家环保标准、设计规范进行设计,对污染治理效果要达到国家排放标准。4.4.1环境现状(1)环境空气质量现状该项目位于中原电气谷核心区内,可类比许昌市区环境质量现状。根据2010年许昌市环境监测数据,二氧化硫年均值0.041mg/m3,二氧化氮年均值0.033mg/m3,可吸入颗粒物年均值0.087mg/m3,区域环境空气质量可以达到(GB3095—1996)二级标准。(2)水环境质量现状距本项目最近的河流为清潩河,根据许昌市2011年地表水环境监测结果为:CODCr66.5mg/L,氨氮7.13mg/L,水质较差,已超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。根据许昌市2010年地下水监测数据,许昌市地下水水质为:pH6.70~8.00,总硬度年均值282.67mg/L73 ,高锰酸盐指数年均值0.46mg/L,氨氮年均值0.051mg/L,氟化物年均值0.62mg/L,主要水质指标均可达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。(3)声环境质量现状项目选址区域声环境质量较好,白天52.3dB(A),夜间40.1dB(A),可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。4.4.2建设项目周围环境保护目标环境质量标准项目执行标准CODcrmg/LBOD5mg/L氨氮mg/LpH《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅴ类40102.06~9《环境空气质量标准》(GB3095—1996)年均值二级标准SO2mg/m3NO2mg/m3PM10mg/m30.060.080.10《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类昼间[dB(A)]夜间[dB(A)]6050《地下水质量标准》(GB/T14848—93)Ⅲ类pH总硬度氨氮高锰酸盐指数6.5~8.5450mg/L0.2mg/L3.0mg/L73 污染物排放标准项目执行标准PHCODcrmg/LBOD5mg/LSSmg/L氨氮《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级6~9500300400/《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)土石方打桩结构装修昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间755585禁止施工70556555《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)厂界外功能区2类昼间dB(A)夜间dB(A)60504.4.3建设项目产污环节分析(1)建设期主要污染工序表11.3-1建设期主要污染工序一览表污染类别污染源名称产生工序主要污染因子废水施工废水生活废水施工期CODCr、BOD5、SS、氨氮废气施工扬尘、施工车辆尾气施工期扬尘、汽车尾气噪声设备安装安装过程噪声73 固体废物生活垃圾施工人员生活生活垃圾设备安装安装过程包装废料等(2)营运期主要污染工序表11.3-2营运期主要污染工序一览表污染类别污染源名称产生工序主要污染因子水生活污水职工生活CODCr、BOD5、SS、氨氮噪声设备噪声生产过程中噪声固体废物生产固废生产过程中废边角料生活垃圾职工生活一般固废4.4.4建设期间环境影响因素及保护措施在施工期间主要环境影响因素有施工机械噪声、开挖土方及建筑垃圾、施工扬尘、少量生活污水。其保护措施如下:(1)废气:主要来自前期施工和运输扬尘,排放特点是排放点低、间歇性排放。建议工程先设围栏,场地施工前洒水,建筑物施工时外部围绕阻隔物,尽量减少扬尘产生。(2)噪声:主要是施工机械噪声。主要高噪声机械有空压机、挖掘机、搅拌机等,源强在50~70dB(A)之间。建议高噪声作业尽量安排在白天,打桩作业应尽可能集中突击作业,缩短噪声影响时间,最大可能地把施工噪声对环境的影响降到最低。(3)废水:项目施工过程中必须按照一定的操作规程进行作业,73 建筑废渣指定地点堆放,对易漏油的机械设备,下方设集油槽,收集漏油和维修产生的废油,回收集中处理,避免进入水体;严禁将废油、施工垃圾等弃于周边雨水沟内,施工期间经地埋式多级化粪池处理后浇灌花草树木,项目建成后的生产生活废水进入排入城市管网。(4)固废:项目建设产生的建筑垃圾,可用于垫地基或筑路利用;少量生活垃圾定期及时运至垃圾填埋场处理,避免因雨水冲刷给地表水环境造成影响。4.4.5生产运营期间环境影响因素及保护措施在生产运营期间主要环境影响因素有废气、固体废物、噪声、少量生活污水。其保护措施如下:(1)污水处理:本项目属检测项目,用水量很少,基本上无废水排出,排放的污水主要为生活污水和极少量设备清洗用水,因此,企业可利用专用的雨水和污水排水管道,经集中处理后排放。(2)绿化:紧邻大楼建设防护林带,按规划要求沿大楼道路两旁种植有线型绿化带,周围种植花草、树木,道路和空场地不露土,可阻止噪声传播,减少风沙、扬尘飞扬。4.5职业安全卫生和消防安全4.5.1职业安全卫生为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保项目建成后符合职业安全卫生与消防的要求,保障工人在劳动中的安全和健康,在设计和生产过程中要严格执行国家关于劳动保护与安全的有关法律、法规。73 公司需要健全的安全组织机构和人员配制,制订有较为规范的安全条例和操作规程;设备上配有必要的防护设施和器械;充分利用厂房的采光、通风和卫生条件,合理布置人流、物流分开,保证生产、运输及疏散安全。生产过程中职业危害因素有:油类、噪音等有毒有害物品,如果使用或操作不当,则会产生人体中毒、火灾爆炸及职业病等危害。除此之外还有一些设备等危险性作业,如果操作或防护不当,则会发生人身伤害、火灾等重大事故。安全生产防治措施有:(1)防机械伤害:工艺设计中,检测设备的布置、安全距离均按《机械工业职业安全卫生设计规范》和原机械部“机械工厂安全评价”标准执行。设备危险部分应设置防护罩,保证操作工人的人身安全和良好的工作环境。(2)防触电用电设备与电气设施均设安全保护接地装置、熔断器、安全低压开关、漏电保护装置等保护措施,确实保护员工的人身安全,以及设备的安全运行,对有特殊要求的设备单独接地。(3)噪声防治噪声的来源主要是大型检测设备等,对以上噪声污染源,均采用了吸声、隔声等降噪措施,使工厂的噪声等级符合国家标准《工业企业厂界噪声标准》的要求。73 4.5.2消防安全(一)消防安全设计(1)总图消防:大楼布局符合防火规范,大楼间距、大楼及建筑物疏散出口等符合规范;厂房周围道路宽4-6米,为城市型水泥混凝土路面。建筑物周围,道路环状布置,可保证消防车方便到达任一火警点。(2)建筑消防:新建筑生产类别丁戊类,耐火等级二级,严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2004)规定建设,新建建筑物与厂区建筑物布置符合消防规范,消防间距合理,消防通道畅通;大楼进出口位置、数量、内部楼梯布置等符合防火安全规范。(3)电气消防:大楼供电系统安全接地,避免电气火灾,满足电气消防规范;大楼防雷系统按电气消防规范。(4)消防水系统:大楼设室内消火栓,室内消防给水量为50L/S;外部设室外消火栓系统,室外消防给水量60L/S;室内外灭火器材等设施均按防火规范。(二)消防防护措施(1)建立消防安全重点单位防火档案;组织专职消防队和义务消防队,与武警消防部队结成共建单位,经常请武警消防部队官兵进行消防知识讲座。(2)防火防爆措施:严格按照防火防爆要求保证各厂房间防火间距,同时考虑消防通道的畅通。73 (3)确定重点消防部位。在每个重要检测地点配置消防设施和消防器材如灭火器等,建立消防设施维修保养记录。73 第五章项目实施和组织管理5.1项目实施计划和进度本项目建设周期约为2年,其中包含项目前期工作、勘察初步设计、施工图设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训、设备试运行及投产验收等项目进度。本项目按照项目建设的进度控制要求,建设期拟定为2年,即2012年1月到2013年12月。为加快建设进度,缩短建设周期,各阶段工作允许一定程度的交叉。项目实施计划如下表5-1:表5-1项目实施计划表序号   年度      季度    实施阶段2012201323412341前期工作及审批2初步设计及审批3施工图设计招标、开工4土建施工、设备招标5设备采购及安装调试6人员培训7设备试运行8验收建设进度计划具体安排如下:73 (1)2012年3月:前期准备阶段,主要完成项目的提出,可行性研究及审批;(2)2012年4月:初步方案及审批;(3)2012年5-6月:施工图设计及招标;(4)2012年7月—2013年10月:工程建设阶段,主要包括建筑安装工程和其他配套设施的建设、设备招投标采购和安装调试、人员培训等;(5)2013年11-12月:试运行和竣工验收阶段,主要包括设备试运行调试和竣工验收等工作。5.2项目管理和施工组织为使项目按计划设计、建设、达产并发挥效益,公司成立以总经理为主任的项目建管理办公室,下设工程组、设备和工艺技术组、综合组。工程组负责项目的规划,施工图设计方案,工程预决算、工程招标、工程施工现场管理、工程单项和综合验收。设备和工艺技术组负责工艺路线的确定、设备选型和招标采购、设备安装调试和验收、试车试验。综合组负责编制项目建设网络计划并组织计划的实施、落实项目建设各项外部配套条件、制定项目建设网络计划并组织计划的实施、对参建单位的考核等。(1)项目进度控制措施在项目实施过程中,项目领导小组应专门设置工作小组,对项目进度计划实施情况进行检查,并及时对检查情况进行分析,73 找出影响进度的原因,做好进度计划的调整和完善。检查方法有以下三种:建立项目实施进度报表;派出常驻人员,现场进行检查;定期召开现场会议。(2)项目质量控制措施项目实施应坚持“质量第一、预防为主、用数据说话”的原则,以保证和提高工程质量。运用系统的概念和方法,把各环节的质量管理职能和活动合理组织起来,形成一个明确任务、职责、权限,而又互相促进的管理网络和有机的质量保障体,使质量管理制度化、标准化,从而建造出百姓满意的工程。(3)项目资金控制措施在项目实施过程中,各有关单位要加强资金使用的管理,硬化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算的规定,任何单位和个人不得超范围支出和超标准开支,更不得截留和挪用项目资金;要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度,对项目资金实行全过程的财务管理与监督;要严格项目资金竣工决算,规范项目的业绩考评和追踪问效。5.3项目招投标5.3.1项目招标范围及招标组织形式为了确保项目建设的工程质量,防范和化解工程建设中的违规行为,制定项目的招投标方案。招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标,主要设备招标,面向社会全部进行公开招标。73 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力,该项目招投标活动,全部委托给有资质的招标代理机构办理。5.3.2投标、开标、评标和中标程序根据建设规模和建设要求,在招投标过程中必须遵守如下程序:(1)项目经上级部门批复同意后,项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。(2)在招标文件开始发出之日起30日内,具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以技标。投标人少于3个时,应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应,招标项目属于建筑施工的,招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。此外不接受联合招标。(3)开标时委托招标代理单位主持,邀请所有投标人参加,由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一:能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的价格合理。(4)评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。73 (5)中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该通知书具有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内,按照招标文件,项目承办单位和中标人签订书面合同,同时,中标人不得向他人转让中标项目,不得将中标项目肢解后分别向他人转让。5.3.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为保证项目的公开,对评标委员会的组成和资质有如下要求:(1)评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、专业等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从河南省发改委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任,评标委员会采用单数制,但最低不少于5人,并且专业、建筑等方面的专家不得少于成员总数的三分之二;评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制,以得分高者中标。(2)评标委员会成员的资格要求评委会成员职称要求在副高(副教授)级以上,从事本专业至少在8年以上,对工程项目有较深入的研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。73 第六章投资估算和资金筹措6.1投资估算6.1.1建设投资估算(一)投资范围本项目投资内容主要有建筑工程费用、设备购置及安装工程费和其它费用。(二)投资估算依据(1)《机械行业建设项目可行研究报告编制内容深度规定》及有关规定、《机电产品报价手册》;(2)建安工程费用,根据《河南省建筑工程概算定额》及相关行业规定计算;(3)其他工程费用,参照《河南省工程建设其他费用定额及说明》并结合本项目实际情况确定。(三)投资估算方法(1)工程费用中建筑工程费参照当地类似工程造价估算,框架结构生产厂房按每平方米1390元估算,空调及安装工程按每平方米165元估算,厂区道路及排水工程按每平方米500元估算,厂区绿化工程按每平方米150元估算;(2)工程费用中设备购置费根据设备出厂价估算,考虑设备运杂、安装、基础费用等按原机械部概算指标计算,约占设备费的11.11%;73 (3)其他费用中勘察设计及其它费、工程监理费和建设单位管理费分别按建设项目投资的2.06%、1.25%和1.25%进行估算;(4)本项目建设情况明确,不可预见因素小,基本预备费按建设项目投资的4.75%进行估算;(5)本项目本次不考虑征地费。6.1.2投资估算结果本项目建设投资5670万元,项目总投资估算情况详如下表6-1所示:表6-1投资估算结果及比例单位:元序号工程或费用名称建筑面积(m2)估算价值(万元)合计(万元)建筑工程设备购置安装工程其它费一工程费用1生产厂房2000027,800,0002新增设备5,400,000600,0003原有搬迁设备1,350,0004附属配套工程7,200,0004.1空调及安装工程200003,300,0004.2厂区道路及排水施工工程48002,400,0004.3厂区绿化工程100001,500,000小计35,000,0005,400,0001,950,00042,350,000二其它费用73 1建设单位管理费583,7502工程监理费583,7503勘察设计及其它费用962,500小计2,130,0002,130,000三预备费2,220,0002,220,000四建设期利息00建设项目投资46,700,000五铺底流动资金10,000,000项目总投资56,700,0006.2资金来源及融资方案本项目总投资5670万元,其中4670万元形成固定资产,1000万元形成铺底流动资金。总投资资金由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。73 第七章风险分析及对策7.1宏观经济环境影响面对国际、国内智能电网热潮,国家电网公司将建设国际领先、自主创新、中国特色的统一坚强智能电网作为战略发展目标。预计2012-2015年,我国在智能电网领域(含传统电网)电力装备的总投资分别将达2280亿元、2500亿元、2740亿元和2920亿元,“十二五”期间合计总投资将达12510亿元,智能电网装备的市场空间和发展前景广阔。与此同时,南方电网也开始了智能电网的研究和推进工作,南方电网将在各级电网协调发展、新能源和清洁能源接入、提高配网和用户侧终端智能化方面投资建设智能电网。智能电网的投资建设将给中国电力装备产业发展带来巨大的市场机遇。巨大的市场空间和强有力的政策支持为许继电气实施《智能电网区域网络保护系统产业化项目》带来了机遇。7.2技术风险在智能电网领域,许继集团拥有两个国家级实验检测中心,两个国家级重点试验室,两个国际标准委员会秘书处,3个国家标准委员会,国家4部委认定的国家级企业技术中心。可为500kV及以下电压等级智能变电站及常规变电站建设提供整站系统集成及完整智能化解决方案业务;73 公司为国内配电自动化领域产品的研发制造与配套能力最强、技术领先、高度工业化的第一方阵派头兵企业。目前仅在智能变电站领域共拥有技术人员1164人,其中博士以上学历23人,硕士学历152人,本科学历820人,高级职称及以上166人。在技术合作方面,许继电气先后与西门子、ABB、东芝、日立、微软、施耐德、德理施尔等国际著名公司建立了广泛的技术合作;在国内,许继集团先后与中国电力科学院、清华大学、西安交大、上海交大、华中科技大学、西南交大、天津大学、合肥工大、山东大学、哈尔滨工业大学等国内十多所著名的科研院所和高校开展合作。综上所述,本项目建设的技术达到了国际领先水平,此类风险很小。7.3市场风险按照国家电网规划,今年将重点完成坚强智能电网的整体规划,开展关键性、基础性、共用性技术研究,进行技术和应用试点。此后2011~2015年以及2016-2020年分别为全面建设阶段和引领提升阶段,最终建成全面统一的坚强智能电网。而与发展规划相对应的是智能电网的投资规模,即到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元。智能电网最直接的受益者将是电力设备企业,根据分析,设备投资将占智能电网总投资的10%左右,即4000亿元市场规模。巨大的市场规模使得本项目建成的市场风险很小,但由于市场会随时变化,需要密切关注。73 7.4财务风险投资的经济效益与项目的融资成本有关,凡影响到融资成本的因素都应仔细识别,资金的可靠性、充足性和及时性,都需要考虑在内。许继集团归入国家电网公司后,国家电网公司给予了很大支持,给许继集团做了坚强的后盾,许继电气为许继集团所属单位。因此,本项目建设的资金风险很小。7.5其他风险其他风险因素有资源使用方面、工程建设管理方面、配套条件方面、外部环境风险、其他行业特定风险等。本项目中对于这些风险问题做了一番评价后,这些风险较小。同时,在项目生产运营中,可能会面临地震、冰雪、洪水、战争及突发性公共卫生等不可抗力因素的影响,并可能影响到项目的生产运营。通过对许昌地区的环境条件和社会条件分析,此类风险问题出现几率很小,故风险很小。7.6风险规避的对策和措施任何经济活动都可能有风险,应对风险主要有几类方法:风险回避、风险控制、风险转移和风险自担。73 通过以上对本项目的风险因素的分析,对风险较小的采用风险自担;对生产管理和运营中产生的问题采用风险控制,并做好一系列的控制方案;本项目中没有风险较大的问题,可能在项目的建设过程中会出现一些,需要采用风险回避或风险转移来解决,同时要做好解决方案。73 第八章经济效益分析8.1基础数据(一)项目计算期与生产负荷项目计算期拟定为10年,其中设计建设期2年,投产及满负荷生产期约8年。计算期第2年即可达到生产负荷的10%,第3年可达到生产负荷的70%,以后的年份生产负荷均为100%。(二)财务基准收益率设定财务基准收益率是项目财务内部收益率和财务净现值等指标的基准和判据,也是项目财务上是否可行的最低要求。根据机械电力行业有关部门的测定,基准收益率选取为12%(税后)。(三)其他计算参数(1)增值税:增值税税率按17%计算;(2)城市建设维护费和教育费附加分别按增值税的7%和3%计算;(3)所得税按应税所得额的25%计征;(4)其他未列参数参考国家和行业标准。8.2财务计算与评价8.2.1项目销售收入和销售税金及附加估算表项目销售收入和销售税金及附加估算情况详见附表-1。73 8.2.2投资来源、构成及使用计划本项目总投资资金为5670万元,其中4670万元形成固定资产,1000万元形成铺底流动资金。总投资资金由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。本项目流动资金按详细估算法计算,需要3000万元。流动资金中除铺底流动资金外申请银行短期贷款解决。在固定资产投资中,形成固定资产原值4670万元。具体项目投资计划详见附表-2投资计划与资金筹措表;项目流动资金估算详见附表-3流动资金测算表。8.2.3产品成本费用估算(1)原材料、半成品、外购件及燃料动力费用按实际消耗量的市场价格确定,合计为17155万元。其中原材料、半成品、外购件15980万元,燃料及动力费用1175万元。(2)人工费:本项目约需新增人员共200人,工资及福利费合计为800万元。(3)折旧费、摊销费和修理费项目形成新增固定资产4670万元,建(构)筑物费用综合折旧率按5%计算,设备及其它年综合折旧率按10%计算。修理费按固定资产折旧费的30%计提。(4)财务费用本项目财务费用主要是流动资金短期借款利息,按年73 贷款利率6.7%计算。(5)销售费用根据企业目前状况以及产品的市场情况,销售费用按销售收入的5%计算,为1175万元。(6)管理费用管理费用按销售收入的约5%计提,即为1175万元。在满负荷生产期项目年总成本费用20956万元。固定资产折旧及无形、递延资产摊销详见附表-4。总成本费用估算详见附表-5。8.2.4税金和利润企业满负荷生产年份可实现的利润总额2436万元,增值税、销售税金及附加1187万元。项目应纳税金如下:(1)销售税金及附加:指的是增值税、城市建设维护费和教育费附加三项。其中增值税按增值额的17%计算,其余两项分别按增值税的7%和3%计算;(2)城市房地产税和车船使用牌照税列入管理费用;(3)所得税按应税所得额的25%计征。项目损益情况详见附表-6。8.2.5财务评价(1)盈利性分析项目全部投资的现金流量分析和自有资金的现金流量分析73 ,详见附表-7。(2)清偿能力分析财务计划现金流量表详见附表-8。资产负债情况详见附表-10。(3)辅助指标计算项目总资金=固定资产投资+流动资金=4670+3000=7670(万元)达产年利润总额投资利润率=×100%项目总资金2436=×100%7670=31.76%达产年利税总额投资利税率=×100%项目总资金2436+1187=×100%7670=47.23%73 (4)盈亏平衡分析以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡(BEP)来进行盈亏平衡分析:固定成本BEP=×100%销售收入-可变成本-销售税金3801=×100%23500-17155-108=60.94%以上测算说明,本项目生产负荷达到设计能力的60.94%即可保本,项目盈利能力较强。(5)敏感性分析通过分析、预测项目的主要不确定因素对项目评价指标的影响,找出敏感性因素,分析评价指标对该因素的敏感程度,分析该因素的达到临界值时项目的承受能力。可能影响本项目效益的主要因素有:建设投资、营业收入、汇率和经营成本等,实际上汇率的变化还是反映到投资的变化,这里以建设投资、营业收入、经营成本作为变动因素在±10%范围内变化对项目税后内部收益率的影响来进行敏感性分析。分析结果见敏感性分析表8-1。73 表8-1敏感性分析表序号不确定因素变化率(%)财务内部收益率(税前,%)基本方案034.41建设投资-1036.4-535.4+533.3+1032.22营业收入-1031.0-532.7+536.1+1037.83经营成本-1053.6-544.0+524.8+1015.2注:"+"号表示增加,"-"号表示减少。根据分析结果可知,在所得税前该项目营业收入减少10%,经营成本增加10%,建设投资增加10%的不利情况下,项目税后财务内部收益率达到行业标准值。经营成本是主要敏感因素,营业收入次之,建设投资影响相对较小,本项目具有一定的抗风险能力。8.3效益分析结论通过以上分析,本项目建成达产后,年销售收入可达23500万元,实现增值税、销售税金及附加1187万元,利润总额243673 万元,投资利润率为31.76%,投资利税率为47.23%,税前内部收益率为34.4%,税后投资回收期(静态)5.6年,,项目有很好的经济效益。盈亏平衡点在60.94%即可保本,具有较强的抗风险能力。本项目符合国家的产业政策和行业规划,资金来源有保障,经营风险较小,预计能取得良好的经济效益和社会效益,从经济上分析是可行的。73 第九章结论与建议9.1研究结论本项目建设地点拟定在河南省许昌市,许继集团核心产品的生产基地“中原电气谷·智能电网产业园”内。该厂址地理位置十分优越,交通便利,规划电力、给排水、暖气和通讯等公用设施条件完善,非常适宜本项目的建设。建设规模:年产CBZ-8000B区域电网集中式网络保护控制系统5套,CBZ-800BN智能变电站网络保护子系统100套,CBZ-800BU分布式智能网络保护终端4000台,CBZ-800BS智能变电站一次设备状态智能信息监测终端1000台。到2015年许继智能电网区域网络保护产品预计实现销售收入2.35亿元,随着许继智能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清洁能源、建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需求的增加,许继智能电网产业将有广阔的发展空间。建设内容:①新建一栋生产厂房,东西长150米,南北宽125米,总建筑面积为20000平方米;②新增各类设备105台(套),搬迁各类原有设备955台(套);③建设厂区部分道路、绿化和公用系统等配套设施。本项目总投资5670万元,其中4670万元形成固定资产,1000万元形成铺底流动资金。由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。本项目建设周期为2年,即从2012年1月至2013年12月。73 包含项目前期工作、勘察初步设计、施工图设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训、设备试检测及验收等项目进度。本项目建成达产后,年销售收入可达23500万元,实现增值税、销售税金及附加1187万元,利润总额2436万元,投资利润率为31.76%,投资利税率为47.23%,税前内部收益率为34.4%,税后投资回收期(静态)5.6年,,项目有很好的经济效益。盈亏平衡点在60.94%即可保本,具有较强的抗风险能力。通过以上技术、经济和社会效益分析,说明本项目符合国民经济发展的长远规划和国家产业政策,市场前景好,有较好的经济和社会效益,且具有较强的抗风险能力,项目是可行的。9.2建议随着许继电气产品领域的不断拓展以及智能电网产品的不断开发和升级,要想为客户提供高可靠性的电力装备,必须尽快具备较强的产业化能力。项目确定后,建议上级主管领导部门对本项目给以大力支持,加快项目的前期工作进程,积极落实建设资金,尽早开工,保质保量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社会和经济效益。73 附图1、项目选址图项目用地·88· 附图2、项目总平面图项目厂区位置·88· 附图3、项目建筑平面图·88· 附图4、项目工艺图·88· 附表1-10、经济分析附表附表-1产品销售(营业)收入和销售税金及附加测算表附表-1         单位:万元 序号项目年份建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 生产负荷(%)010701001001001001001001001产量 511357351055105510551055105510551051.1CBZ-8000B区域电网集中式网络保护控制系统 1355555551.2CBZ-800BN智能变电站网络保护子系统 10701001001001001001001001.3CBZ-800BU分布式智能网络保护终端 400280040004000400040004000400040001.4CBZ-800BS智能变电站一次设备状态智能信息监测终端1000台 10070010001000100010001000100010002产品销售(营业)收入 250016300235002350023500235002350023500235002.1CBZ-8000B区域电网集中式网络保护控制系统 30090015001500150015001500150015002.2CBZ-800BN智能变电站网络保护子系统 10007000100001000010000100001000010000100002.3 1000700010000100001000010000100001000010000·88· CBZ-800BU分布式智能网络保护终端2.4CBZ-800BS智能变电站一次设备状态智能信息监测终端1000台 200140020002000200020002000200020003增值税、销售税金及附加 12582311871187118711871187118711873.1增值税 1157481079107910791079107910791079 其中:销项税 42527713995399539953995399539953995 进项税 310202329162916291629162916291629163.2销售税金及附加 1075108108108108108108108 其中:教育费附加 22332323232323232 城市维护建设税 85276767676767676·88· 附表-2投资计划与资金筹措表附表-2       单位:万元序号项目年份合计建设期投产及满负荷生产期备注第1年第2年第3年第4年第5年至第10年  生产负荷(%) 01070100100 1新增总投资767020003670200000 1.1固定资产建设投资467020002670000  其中:工程费用467020002670000 1.2建设期利息000    1.3流动资金300001000200000  其中:新增流动资金300001000200000 2资金筹措767020003670200000 2.1自有资金567020003670000 2.1.1其中:用于固定资产投资467020002670    2.1.2用于流动资金1000 1000    2.2国家投资0      2.3借款200000200000 2.3.1长期银行贷款0      2.3.2流动资金借款2000  2000   2.4股票筹资0      2.5其它0      ·88· 附表-3流动资金测算表附表-3           单位:万元 序号项目年份最低周转天数周转次数建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产  08125593123861238612386123861238612386123641.1应收账款6060377237034063406340634063406340634061.2存货  0393292985668566856685668566856685431.2.1原材料4580024619981998199819981998199819981.2.2燃料及动力4580161021471471471471471471471.2.3在产品6060021030153015301530153015301529931.2.4产成品6060377237034063406340634063406340634061.2.5其它            1.3现金6060422944144144144144144144141.4预付账款            2流动负债  00093869386938693869386938693642.1应付账款301200093869386938693869386938693642.2预收账款            3流动资金  01000300030003000300030003000300030004流动资金年增加额  010002000000    ·88· 附表-4固定资产折旧费测算表附表-4           单位:万元 序号项目年份原值折旧年数建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1新增固定资产4670           1.1房屋、建筑物407020          1.1.1年提折旧费    203.5203.5203.5203.5203.5203.5203.5203.51.1.2净值    3866.53663.03459.53256.03052.52849.02645.52442.01.2设备及其它60010          1.2.1年提折旧费    60.060.060.060.060.060.060.060.01.2.2净值    5404804203603002401801202无形资产040          2.1年摊销额    0.00.00.00.00.00.00.00.02.2净值    0.00.00.00.00.00.00.00.03递延资产05          3.1年摊销额    00000   3.2净值    00000   4利用原有固定资产            1.1房屋、建筑物020          1.1.1年提折旧费    0.00.00.00.00.00.00.00.01.1.2净值    0.00.00.00.00.00.00.00.01.2设备及其它119310          1.2.1年提折旧费    119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3·88· 1.2.2净值    1074954835716597477358239附表-5总成本费用估算表附表-5          单位:万元 序号项目年份合计建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料124644 170011084159801598015980159801598015980159802外购燃料及动力9165 12581511751175117511751175117511753工资及福利费6216 565608008008008008008008004修理费1072  1341341341341341341341345折旧费3062  3833833833833833833833836维简费           7摊销费0  000000008财务费用1072  1341341341341341341341349销售费用9165 125815117511751175117511751175117510管理费用9165 125815117511751175117511751175117511其它费用            其中:土地使用税           12总成本费用164078 26481474020956209562095620956209562095620956 其中:固定成本费用30269 82328413801380138013801380138013801 可变成本费用133809 1825118991715517155171551715517155171551715513经营成本159944 22651422320439204392043920439204392043920439·88· 附表-6损益表附表-6         单位:万元 序号项目年份建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 生产负荷(%)0.0010.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001产品销售(营业)收入0250016300235002350023500235002350023500235002销售税金及附加010751081081081081081081083总成本费用0264814740209562095620956209562095620956209564补贴收入00000000005利润总额0-158148524362436243624362436243624366弥补以前年度亏损0015800000007允许税前运用额00132724362436243624362436243624368应税所得额00132724362436243624362436243624369所得税(25%)0033260960960960960960960910净利润00995182718271827182718271827182711可供分配利润00995182718271827182718271827182712盈余公积金(10%)0010018318318318318318318313应付利润          14未分配利润00896164516451645164516451645164515累计未分配利润0089625404185582974749119107631240816息税前利润0-1581619257025702570257025702570257017息税折旧摊销前利润0-15820022953295329532953295329532953·88· 附表-7现金流量表(全部投资)附表-7         单位:万元 序号项目年份建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 生产负荷(%)0.0010.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001一、现金流入0250016300235002350023500235002350023500293011.1产品销售(营业)收入0250016300235002350023500235002350023500235001.2回收固定资产余值         28011.3回收流动资金         30002现金流出2000594516630211562115621156211562115621156211562.1固定资产投资20002670000000002.2流动资金(年增加额)01000200000000002.3经营成本0226514223204392043920439204392043920439204392.4销售税金及附加010751081081081081081081082.5所得税003326096096096096096096093净现金流量-2000-3445-33023442344234423442344234481454累计净现金流量-2000-5445-5775-3431-10871257360159458289164345所得税前净现金流量-2000-3445229532953295329532953295387546所得税前累计净现金流量-2000-5445-5443-24904633416636993221227621029计算指标    所得税前  所得税后  财务内部收益率(FIRR)34.4%27.7% ·88· 财务净现值(I=12%)69304715 投资回收期(年)  4.9  5.6  ·88· 附表-8财务计划现金流量表附表-8         单位:万元 序号项目年份建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 生产负荷(%)0.0010.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001经营活动净现金流量0225167023442344234423442344234423441.1现金流入0292519071274952749527495274952749527495274951.1.1营业收入0250016300235002350023500235002350023500235001.1.2增值税销项税额0425277139953995399539953995399539951.1.3补贴收入00000000001.1.4其他流入00000000001.2现金流出0270017401251512515125151251512515125151251511.2.1经营成本0226514223204392043920439204392043920439204391.2.2增值税进项税额0310202329162916291629162916291629161.2.3营业税金及附加010751081081081081081081081.2.4增值税011574810791079107910791079107910791.2.5所得税003326096096096096096096091.2.6其他流出00000000002投资活动净现金流量-2000-3670-200000000058012.1现金流入00000000058012.1.1收回流动资金收到的现金         30002.1.2处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2801·88· 2.1.3其它现金流入          2.2现金流出20003670200000000002.2.1新增固定资产建设投资20002670000000002.2.2原有固定资产投入          2.2.3建设期利息          2.2.4维持运营投资          2.2.5流动资金01000200000000002.2.6其他          3筹资活动净现金流量200036701866-134-134-134-134-134-134-21343.1现金流入20003670200000000003.1.1项目资本金投入20003670000000003.1.2利用原有固定资产          3.1.3建设投资借款00000000003.1.4流动资金借款00200000000003.1.5股票          3.1.6短期借款          3.1.7其他流入          3.2现金流出0013413413413413413413421343.2.1各种利息支出  1341341341341341341341343.2.2偿还债务本金         20003.2.3应付利润          3.2.4其他流出          4净现金流量0225153622102210221022102210221060115累计盈余资金0225176139716181839110601128111502121032·88· 许继电气智能电网区域网络保护系统产业化项目可行性研究报告附表-9借款还本付息表附表-9         单位:万元 序号项目年份建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1借款及还本付息          1.1年初借款本息累计 000      1.2本年借款额0000      1.3本年应计利息(利率6.7%)0000      1.4本年还本0000      1.5本年付息0000      2偿还借款本金的资金来源0000      2.1利润(未分配利润)0000      2.2折旧0000      2.3摊销0000      2.4其它资金           计算指标建设期利息0万元,借款偿还期0年·91· 许继电气智能电网区域网络保护系统产业化项目可行性研究报告附表-10资产负债表附表-10         单位:万元 序号项目年份建设期投产及满负荷生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1资产2000918712451210722289924726265542838130208333961.1流动资产总额010377354163571856720777229872519727408333961.1.1应收帐款0377237034063406340634063406340634061.1.2存货0393292985668566856685668566856685431.1.3现金0422944144144144144144144141.1.4累计盈余资金02251761397161818391106011281115021210321.2在建工程20002670000000001.3固定资产净值00548050974715433239493566318328011.4无形及递延资产净值00000000002负债002000113861138611386113861138611386113642.1流动负债总额002000113861138611386113861138611386113642.1.1应付帐款00093869386938693869386938693642.1.2流动资金借款00200020002000200020002000200020002.1.3其他短期借款          2.2长期借款00000000003所有者权益200091871045196861151313340151671699518822220323.1资本金2000918715614541454145414541454145414543.2资本公积金          3.3累计盈余公积金00100282465648830101311961379·91· 许继电气智能电网区域网络保护系统产业化项目可行性研究报告3.4累计未分配利润00100220002000200020002000200020004负债及所有者权益合计200091871245121072228992472626554283813020833396计算指标:资产负债率(%) 01654504643403834流动比率(%)  368144163182202221241294速动比率(%)  2216888107127146165219·91·'